你好,是的,是要去修改。
老师,我们家是小规模,2020年开了张错误的专票,今年开的红字发票,需要修改去年的报表,汇算清缴吗
5月红冲了去年的发票,需要去改去年的增值税报表吗?申报去年的企业所得税汇算清缴的时候需要把红冲的开票金额减下来吗?
请问今年汇算清缴交的企业所得税,需要在去年计提吗。去年修改了账,有盈利,所以要交税
请问今年已经做了2022年企业所得税汇算清缴,现在需要红冲去年开出去的发票,那我需要去修改去年的报表吗
老师 我们红冲了一笔去年12月的发票 现在已经汇算清缴了 那去年的数据还需要调整吗
老师,公司销项卖给个人的二手车怎么做分录
公司为一般纳税人,刚变更完法人、股东,上月的增值税、季报都申报了,开票时提示“公司为风险纳税人”,请问是什么原因?
老师,一般纳税人企业所得税是按季交,还是按年交?
老师我这个怎么还缴纳个税啊
老师您好!请问税务系统里面的发票入账标识功能,主要是起什么作用的
一个月30天,工人出勤7天,每个月工资是6000.,工资是6000除以23天还是除以30天
这样的单子如何记账怎么核对
投资的企业亏损,长期股权投资50万收不回来了,分录怎么做?需要提供什么附件
【单选】甲公司于2019年1月1日开始计提折旧的某项固定资产,原价为5000000元,使用年限为10年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为0。税法规定类似固定资产采用加速折旧法计提的折旧可予税前扣除,该企业在计税时采用双倍余额递减法计提折旧,折旧年限与预计净残值与会计规定相同。2020年12月31日,企业估计该项固定资产的可收回金额为3600000元。则产生 A.应纳税暂时性差异40 B.可抵扣暂时性差异40 C.应纳税暂时性差异80 D.可抵扣暂时性差异80
25年6月 就前几天,瑞森公司 老板在农行做了一笔贷款 放款额度350万元,但是我没有拿到u盾,没有实际查,U盾在老板娘那里,我如何做账呢 老师您写出分录 带金额的 谢谢麻烦了
不可以做到今年的报表里面吗
你好,正规的做法就是要去修改去年的。
那做到今年会有什么影响吗
你好做到今年就要看管理员了,如果管理员较真的话,他就会让你调整今年的,然后去更正到去年。