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我收取客户快递运费2000元微信转账,但是需要给客户开票,税率1%,麻烦问下我这2000元是含税收入还是不含税,应该怎么开票呢

2024-12-15 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-15 13:01

您好,按照含税开票2000元就成

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您好,按照含税开票2000元就成
2024-12-15
作为销售方,需要开票给服务方的,含税是包含开票成本了
2021-03-01
你好,你开9%,收客户13%,客户只能抵9%,4%是你们的收入。但这个操作可行吗?客户会答应?
2020-09-21
你好,没明白你意思,你一开始上面说的是你卖给客户,是吗?
2024-12-05
开发票当月先做挂账分录是正确的。即: 借:应收账款 —— 某某客户 2000 贷:主营业务收入 1886.79 应交税费 —— 销项税 113.21。 报税时增值税附表二不需要因这种情况做调整。申报增值税时应按照实际的销售额进行申报,如果实际销售额为 5000 元,那么申报时按 5000 元申报,不包括已开票未收到款的 2000 元,即不是按 7000 元申报。 下月收到货款时,分录为: 借:银行存款 2000 贷:应收账款 2000,这样做是正确的
2024-10-22
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