我来和您做个分录。

增值税,总公司移送货物到同一县市的分公司用于销售,不视同销售,移送当天不确认增值税。如果销售给消费者时开票和收款都是以总公司的银行账户和抬头的话,按照总公司(一般纳税人)13%确认销项,同时总公司购货的进项也可以抵扣,分公司不涉及增值税处理。如果销售给消费者时开票和收款是分公司的银行账户和抬头的话,按照分公司(小规模)3%确认销项?分公司是一般纳税人的话13%确认销项?需要做一个总公司销售给分公司的销售处理吗?总公司确认销项,开票给分公司,分公司拿到发票,如果分公司是一般纳税人,可以抵扣进项,如果是小规模,含税金额作为分公司的库存商品。 麻烦懂的老师回答下,我的理解是否正确?
老师,你好,比如A公司为一般纳税人,增值税税率13%,采购一批货物,不含税价100元,对外销售200元含税。 如果客户要求开票,A公司加收6个点,这6个点是属于A公司的进项吗? 请问在计算成本和收入的时候应该怎么算呢?
老师,麻烦问下,公司属于一般纳税人,公司购入一批货物4.6不含税,进项税6%,销售给客户5.5含税(要开票,税率13%),请问做账的时候需要怎么做?最后得出的税费和收入公式是怎样呢?
老师,请问一下,A公司一般纳税人销售给B公司个体户,两家公司都是同一个老板,那A公司销售收入要交13%的税,那B公司个体户开给对方客户是普通票,两家公司我要怎么做账才能少交税
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
老师好:我在职的中科吉安生态环境研究院从2019年开始是用小企业会计准则2013,现在因财政制度改革,需要走双核算会计制度,那原本2024年启动的项目48万,截止2025.12.31结余17.3万,录入期初余额数时,预算期初录哪个数据
公司赔偿给员工以外的个人,这种赔偿金你们是直接入营业外支出吗?还是通过那些其他那些科目?
老师,请问做汇算清缴,辞退补偿金需要算入员工工资里吗
写字楼出售了自有的单元,我只做了收入的凭证,固定资产要怎么处理呀
今年没开票的个体户注销填财务报表是不是全部填0?
老师,车间用的滤板几万块钱进制造费用?
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
借:库存商品 4.6 应交税费-应交增值税(进项)2.76=4.6*0.06 贷银行存款4.876
借:库存商品 4.6 应交税费-应交增值税(进项)0.276=4.6*0.06 贷银行存款4.876 借:应收账款 贷主营业务收入 5.5/1.13*0.13=0.63
借:库存商品 4.6 应交税费-应交增值税(进项)0.276=4.6*0.06 贷银行存款4.876 借:应收账款5.5 贷主营业务收入5.5/1.13=4.87 应交税费-应交增值税(销项)0.63 5.5/1.13*0.13=0.63
借主营业务成本 4.6 贷库存商品 4.6
不好意思在外面用手机打字,您看最后三个分录就可以了。
谢谢老师辛苦回复 ,请问这个毛利收入怎么算呢?
毛利=收入-成本=4.87-4.6=0.27 毛利=0.27/4.87=5.54%
您好,毛利率算式=(收入-成本)/收入=0.27/4.87=5.54%
希望您能给个五星好评,谢谢!