购买酒时: 借:库存商品 - 酒 贷:银行存款 / 库存现金 / 应付账款等 用于赠送客户时: 借:销售费用 - 业务招待费 贷:库存商品 - 酒 应交税费 - 应交增值税(销项税额)

老师,公司购进红酒用于招待客户和送客户的,收到普票,这种怎样做账?
公司买的酒送给客户,收到13个点的专票,已经认证怎么做账
公司购买酒用来招待客户,收到普通增值税发票,怎么做账呢?
老师,您好。我们公司购买了一些酒和茶叶送客户。对方开了普通发票。请问如何记账?是业务招待费嘛?
老师,请问中秋外购的烟酒和月饼,收到的普票,现送给客户如何做账
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
都没有进项,也要交税吗,那票普能起什么做用?如果这样的话,买酒时没有票也可以入账是吗,只要送出时交销项税就行了是吗
视同销售就要交的哦 如果你们不卖酒那就直接计入招待费
我们不卖酒,只是买几箱送客户,还在加税才能收到普票,如果我们不加税点就没有票,那没有票的话又怎么入账?
送客户酒,也可以直接计入招待费吗?不用视同销售吗
嗯 直接计入招待费就可以
请问如果连普票都收不到怎么入账?
同学你好 计入招待费然后全额调增
拿到普票后记入招待费就不需要调增是吗
同学你好 招待费都要按比例调增