你好,你已经给了货物给对方了吗?

老师,请问:在21年9月对方公司转了一笔款进来,我们这边一直没有开发票给对方,之前记了预收账款,现在如果不开票做无票收入的话,怎么处理?
2021年预付了一笔货款,但是对方一直没发货,也没开票,现在对方公司注销了,怎么记账呢?
请问老师,我们对应收款的时候发现一笔以前年度未开票收入,当时没开发票全额记到收入里了,确认了应收账款,但对方没有收到发票,没有确认应付账款,现在给对方补开发票,我应该怎么记账呢?
老师,付款是2022年1月付款的,账上一直挂着是对方没开票,经过查询客户早在2021年就开票了,当时没做这笔账,那现在拿到2021年的这张普票,怎么账务处理
给对方支付的款项,挂的个人借款,付款公司一直没有开票,后来公司倒闭了账务怎么处理?
请问不是由我们财务开的发票,怎么也会出现在我们销售发票里面呢,这个票是销售二手车发票,开票人不是我们公司的人,发票备注里面写了代理
老师,第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
是滴,宋老师,货21年都给清了的,对方打全款,走公户,我这边挂的是预收,对方现在倒闭了
你好,你这样子的话确认收入就可以了。
借,预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
没有开票,这个应交税费,自己算吗
你好,是的,你当初不开票收入就可以了。
那我收钱是447176,这个分录就是借:预收账款447176,贷:主营业务收入395730.97,应交税费-应交增值税51445.03,是吗
你好嗯,对的,就是这样子计算。
我以为这个就是做无票收入
那不是还要结转成本了吗,但是我的成本已经早结转过了
你好嗯,这个就是做无票收入。 你的预收账款都结转了成本吗?
是的 现在处于停产状态,之前的成本都结转了,就留了100件半成品的成本,而且这是21年的账,都结转了
你好,如果是这样子的话,你不如计入营业外收入。
全额计入营业外收入吗
你好,是的。全额计入营业外收入
金额有点大啊,四十几万的营业外收入,报表行吗
你好,你已经结转过成本的话就这样做还可以少点增值税
好的,谢谢宋老师
你好,不用客气的了。