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请问老师,我们对应收款的时候发现一笔以前年度未开票收入,当时没开发票全额记到收入里了,确认了应收账款,但对方没有收到发票,没有确认应付账款,现在给对方补开发票,我应该怎么记账呢?

2022-08-04 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-04 14:18

借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。

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快账用户6674 追问 2022-08-04 14:21

不牵扯以前年度损益调整科目吗?只影响当期就可以了,属于会计差错更正?

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齐红老师 解答 2022-08-04 14:22

用以前年度损益调整,和今年的主营业务收入是一样的,他一正数一负数抵扣了。

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借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-08-04
未发货,当时并未确认收入,现在发货就可以确认收入,并冲预收
2023-03-23
同学您好,借:预收账款,贷:以前年度损益调整-XXX收入 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX 贷:未分配利润
2023-03-23
补开的发票放在原来的凭证后
2023-02-28
你好  你们这个实际是收入的话 。 你应该做  借预收账款或者应付账款   贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 
2020-12-01
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