您好,可以的等装修完转等装修完转到固定资产就成
老师我们酒店这个月已经装修完毕开业了,但是还有好多装修材料的发票没有回来,之前装修的费用我记入在建工程~装修工程里了,但是还有好多装修材料发票没回来, 在建工程我没法转入固定资产啊,我是等发票回来一起转入固定资产,还是先转一部分剩余的回来发票在转入固定资产啊
老师我们公司是租用的厂房,装修工程两百多万,电力工程一百多万,这些可以入固定资产吗?还是通过长期待摊费用核算呀
老师好,我是母公司,修建一栋大楼,目前大楼内正在装修,正在购入家具,餐桌等,整栋大楼计划后期全部装修完毕后提供给子公司经营酒店,(母公司100%控股子公司),目前大楼的产权还在母公司,由母公司全款出资修建并装修,请问,目前购入的家具,消毒柜,床垫,洗漱用品等,母公司记入在建工程还是固定资产?或者长期待摊费用?
那我们装修期间购买供应商材料,以及装修公司装修,都是长期待摊费用,每月分摊,去年装修厂房及办公楼一直记得在建工程,本来打算这月全部转固定资产说是错的,计入长期待摊费用,那我可以这个月调账,把在建工程转入长期待摊费用吗,这个月开始摊销还是下月开始摊销
老师筹备期自己买装修材料请人装修,可以先把这些费用(设计费,施工费,材料费)全都先例计入在建工程—装修工程小面归集,等结束完再转到开办费科目/长期待摊费用核算可以吗?
老师 小规模纳税人酒店上个月亏了12万,老板买东西垫付了2万,酒店这个月需要还贷款13万,所以和老板借15万,老板把自己垫付的两万抵扣了借给酒店13万,这笔业务怎么做账
老师你好,光伏发电,剩余的电卖给供电公司,开的销售发票,怎么结转成本?比如开票7000元,怎么结转成本?急急
老师好!请教:一餐饮店,库房收到一批免费没花钱的蔬菜,然后各厨房(中餐部门、凉菜部门等)又陆陆续续领出去,做成菜成品卖出去,这个账怎么做呢?
老师!24年四季度企税交的钱,做账忘计提了,报表没有提现,年报也忘调整了,怎么办
收到大米抵债合计分录
老师,所得税费用是什么时候计提,什么时候缴纳的呢?月份?
开发票是选大类没问题就行么?还是必须那个就是那个
老师,什么是总账会计?它是什么岗位?具体做什么事呢?
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理