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请问老师,前任会计没交接,然后后面接手过来发现银行存款对不上,这个要怎么办?我已经核对出来哪里有错误了那现在在哪里来改呢

2024-12-17 07:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-17 07:29

核对出来知道业务了在这个月给他补进去就可以

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快账用户7727 追问 2024-12-17 07:30

老师他多做了4万进去那我现在这个月要怎么办

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齐红老师 解答 2024-12-17 07:36

多做了什么业务的 分录怎么做的

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快账用户7727 追问 2024-12-17 07:37

老师一笔工资10万支付了,然后又做了一笔支付4万的这里面重复了,第一次的10万只支付6万就可以了他多算

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齐红老师 解答 2024-12-17 07:40

借银行存款,贷应付职工薪酬工资你看一下多计提了没有。

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快账用户7727 追问 2024-12-17 07:42

老师他没有计提,他直接做的支付

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齐红老师 解答 2024-12-17 07:44

借银行存款,借管理费用负数。

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快账用户7727 追问 2024-12-17 07:45

需要对应冲之前的分录吗

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齐红老师 解答 2024-12-17 07:45

是的,需要红冲呀,多做了就得红冲。

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快账用户7727 追问 2024-12-17 07:46

老师需要提现去年的那个帐的凭证号红冲那个帐的资金吗?

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齐红老师 解答 2024-12-17 07:49

冲去年的借银行存款贷利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增。

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快账用户7727 追问 2024-12-17 07:55

老师,我们是民间非营利组织,那这个要怎么做呢?我不太懂。

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齐红老师 解答 2024-12-17 07:57

借银行存款贷非限定性净资产。

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