您好,就是把业务实际发生的但没有记在外账的部分补上,不要管有没有发票,就是无票费用, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他 这样就把没有入外账的部分录入了,就是一本账
老师,我们公司卖出去一瓶酒,然后现在对方发现酒有问题,我们要按照1:3的这个价格给他退款赔款,然后金额可能就有20多万,这比我们在账上怎么处理呢?营业外摆营业外支出的时候,这个能在税前合法扣除吗?要什么手续?
你好,老师 我想问一下我们是建安业,我们公司成立一年多了,然后之前的账务都是记的流水,那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊,因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗?然后就是由于很多的开支都是没有发票的,没法计入外账中,那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗? 那跟我内账所算出来的所得不一样,这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗?
老师,我想问个事情,公司内账的数可以相等外账的数据吗?我们领导说让我做账,外账的金额做成和内账一样,可以这样做吗?目前外账和内账的数据相差甚大,我们领导说可以把外账的金额调成和内账的一样,然后等来年的时候就根据内账的数据做外账,但是内账好多都是无票的。还有公司注册的时候写的都是我的名字,如果后期出现什么问题承担责任和我有关系吗?我是负责内账的,外账目前不是我经手。请求老师指点
老师好!咨询一下,就是之前会计做账,现在交接工作,分内外账,然后期末再做合并报表,,但是突然她在3月份把对公账户的账务处理做在内账了!只有两笔业务,剩余的也不没有完全做完,现在4月份我接手内账,我想把对公的账户业务也体现在内账里面,也就是做大内账,外账在财务代账,但是现在对公账户余额和出纳对不上,所以现在衔接这里有没有更好的办法?
就是我们公司本来属于小规模纳税人 然后请了代账公司做外账 内账就只有个现金流 就是没有规范做账 现在要搬去一个新的地方 也要把小规模改成一般纳税人 要求内账规范了 然后建账的时候就是搬过去那天建吗 前面没有做内账的那些是不用再根据现金流做账吗 就是前面我们公司内账是没有规范 但是现在搬去新的地方 也增加了一些业务 所以要求内账规范 每个月也要出三大报表 我就是不知道前面那些没有做的账的 需要根据现金流做出来吗 还是搬过去那天做 前面的账不管了 因为仓库会盘点啥的
老师,出口货物出口日期是到港口上船申报的日期还是从我们公司发货就算出口日期了?
研发投入强度怎么算?如果企业没有研究费用呢
个体工商户的银行对公账户就是经营者的账户吗?
老师,公司账上只有法人借给公司的往来款,其他数据均为0,股权转让的时候可以1元转让吗
能帮我看一下,给这家济南公司打款了多少钱么
二手车交易发票,销售方和购车方怎么交税
二手货车可以开专用发票吗
我问下,合伙企业下面有4个股东,都是有限责任公司,那是不是合伙企业不用交企业所得税
请问老师,甲乙两个自然人各出资50万共100万成立有限公司,现公司亏损20万,乙要求退股,如果用减资方式,即将注册资本减到50万,由甲一个人持有(已实测过此方法可行),减掉乙持有的50万股份,公司打款40万给乙,做凭证借实收资本乙 50万,贷银行存款40万,贷方未分配利润10万(公司资本公积金额为0),请问申报报表时要如何处理这10万?
药协会支付讲课教授劳务费,需要教授开具劳务发票吗?
意思是以外账为基础 然后把没做的做账 但是他们往来也有差异 然后我们还涉及到分公司
您好,往来要调整为真实余额,就是调整成账实一样的,分公司也是一个往来单位