您就是接着前面的帐往下做就行。
老师,请问一下,我们每个月的销售额没有全部开具发票,这该如何处理?这在金税系统数据会不会遗留下来?
董老师回答,怎么解决,现在带不出来她工资,新接手过来,第一次报
老师您好!公司认缴是1000万,实缴也是10000,请问可以按600万进行转让吗?
个体户需要做账做账吗
双休人员工资怎么算怎么计算
有关开票问题 上游卖给4套系统,我开出去是分明细开(14个模块),现在我要求上游怎么开票风险小一些?
老师,我们是生产型企业,现在申请办理了电子口岸卡,我外汇账户了,然后接下来还要办理哪些手续,才可以出口发货,进行报关?
我公司用的金蝶kis专业版,现在要建期初数据 ,公司有一个进销存的系统,那我现在要在金蝶就录存货的数据,请问这个数据在哪里录,
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
然后您还想增加的就按实际发生的增加就行。
那我能不能把3月他做的会计凭证删除,把期初余额修改一下?然后四月份开始做会计分录,这样行不行?
期初余额直接把截止3月31日的银行余额录入,4月份开始做账。
您按照最后一期的科目余额表录入期初接着做账。
我没明白,我是小白,能不能仔细讲一下,或者等下我把3.31日的余额提供给你,你帮我看看怎么录入?行吗?
您就把三月末的余额表录入在四月的期初数据试算平衡开始做账就行了。
那3月那几笔公户业务咋办?删掉吗?
四月的期初试算平衡?在哪里?我是小白
有余额的都要录入期初不能删除。
我的意思是3月份会计分录没有做全,只做了2笔,也就是对公户一共就做了2笔,我想4月份开始做全,现在就是不明白怎么衔接到4月份,
那需要先把三月份的做完才能做四月的。
那你可以从三月份开始做账。
对公账户之前月份也发生了业务,他就没有做过,我把3月份补齐了,那最后余额能不能对上?
你好 补上能对上 的的