您就是接着前面的帐往下做就行。
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
然后您还想增加的就按实际发生的增加就行。
那我能不能把3月他做的会计凭证删除,把期初余额修改一下?然后四月份开始做会计分录,这样行不行?
期初余额直接把截止3月31日的银行余额录入,4月份开始做账。
您按照最后一期的科目余额表录入期初接着做账。
我没明白,我是小白,能不能仔细讲一下,或者等下我把3.31日的余额提供给你,你帮我看看怎么录入?行吗?
您就把三月末的余额表录入在四月的期初数据试算平衡开始做账就行了。
那3月那几笔公户业务咋办?删掉吗?
四月的期初试算平衡?在哪里?我是小白
有余额的都要录入期初不能删除。
我的意思是3月份会计分录没有做全,只做了2笔,也就是对公户一共就做了2笔,我想4月份开始做全,现在就是不明白怎么衔接到4月份,
那需要先把三月份的做完才能做四月的。
那你可以从三月份开始做账。
对公账户之前月份也发生了业务,他就没有做过,我把3月份补齐了,那最后余额能不能对上?
你好 补上能对上 的的