您就是接着前面的帐往下做就行。

@文文老师好 我想请教一个问题。我是2019年9月14日来公司接手会计工作,当时接手时老板只是将之前和他自己的账全部交到我手里,期初数据和账套都没有。而且老板都是自付自签,没有出纳之类的,我在2020年10月份在金碟软件购买了账套,只是做了内账,但财务上还是没有完善好。现在我要辞职了,可内账我已删除掉,之前我在金碟购买的软件是开有发票的,请问我现在应该怎么规避风险?如果税局来的话,我应该怎么处理?
老师,你好!我想咨询一个问题,是这样的,我公司在2018年投资了一个理财产品1万,当时没有会计,所以没做分录,于2020年代理记账公司接我公司账务,不知道这一笔投资,就从银行余额开始做账,现在2022年,该理财产品1万合同期满,退回银行账户,但是之前没做分录,银行余额又是对的,这种情况该怎样操作呢?
老师您好,我去年毕业做的内账会计,今年我重新找了个会计的工作,是一家零售行业,老会计跟我交接不清爽就走了,然后老会计说公司没有外账(让我们自己看着办,和老板商量),(①然后公司基户转款给老板个人的款项特别多,老会计是计入到内账管理费用——老板的科目里面…②公司开票也是存在一些问题和隐患……③坐支现金的情况也是很多……)现在我不知道该怎么办自己经验各方面也还欠缺?内账也是乱的不行,财务系统登账也是不连续,乱的一塌糊涂,每月余额都对不上…我现在不知道还有没有必要继续留在这个公司呆下去,我怕风险太大了……
老师好!咨询一下,就是之前会计做账,现在交接工作,分内外账,然后期末再做合并报表,,但是突然她在3月份把对公账户的账务处理做在内账了!只有两笔业务,剩余的也不没有完全做完,现在4月份我接手内账,我想把对公的账户业务也体现在内账里面,也就是做大内账,外账在财务代账,但是现在对公账户余额和出纳对不上,所以现在衔接这里有没有更好的办法?
就是我们公司本来属于小规模纳税人 然后请了代账公司做外账 内账就只有个现金流 就是没有规范做账 现在要搬去一个新的地方 也要把小规模改成一般纳税人 要求内账规范了 然后建账的时候就是搬过去那天建吗 前面没有做内账的那些是不用再根据现金流做账吗 就是前面我们公司内账是没有规范 但是现在搬去新的地方 也增加了一些业务 所以要求内账规范 每个月也要出三大报表 我就是不知道前面那些没有做的账的 需要根据现金流做出来吗 还是搬过去那天做 前面的账不管了 因为仓库会盘点啥的
请问老师个体工商户,工资薪金个税_经营所得季报,一个季度多少钱以内不用交个税?
朴老师,前半年支付了款项并收到的发票,有一半在后半年计入费用可以吗?
老师,我想问下0 申报期间进来的票后期可以做进去吗?
老师,营业执照经营范围在网上能查到,为什么在纸质的照上有的项目没有?
老师您好,请问其他权益工具投资公允价值变动,计入其他综合收益科目有无二级明细科目,谢谢
我在本单位交社保发工资,然后另外一个公司还给我发工资可以吗这样
公司刚成立有三个股东A股东出资165万实缴30万,135万会计做了往来款,B股东出资165万钱没有到位也做的往来款,C股东出资170万也做的往来款,2023年2月A股东0元转让给B股东,那这个30万是不是就是B股东的,这个是不是属于撤资吗?要做账务处理吗
老师 ,发现一些账目问题,26件第一季度的财务报表还没申报,可以改25年第四季度的资产负债表和利润表么,因为不然汇算清缴就和报表很多不一致,这样改25年四季度的财务报表是可以么,现在改会不会税务预警?
郭老师2025年第四季度是小微企业,然后2026年第一季度所得税是按小微企业来计提吗,如果第一季度不是小微企业了是不是就得按25%了呢,3月份未做所得税汇算清缴呢
税务局让单位提供凭证,银行回单,库存商品明细账,这事严重吗?
然后您还想增加的就按实际发生的增加就行。
那我能不能把3月他做的会计凭证删除,把期初余额修改一下?然后四月份开始做会计分录,这样行不行?
期初余额直接把截止3月31日的银行余额录入,4月份开始做账。
您按照最后一期的科目余额表录入期初接着做账。
我没明白,我是小白,能不能仔细讲一下,或者等下我把3.31日的余额提供给你,你帮我看看怎么录入?行吗?
您就把三月末的余额表录入在四月的期初数据试算平衡开始做账就行了。
那3月那几笔公户业务咋办?删掉吗?
四月的期初试算平衡?在哪里?我是小白
有余额的都要录入期初不能删除。
我的意思是3月份会计分录没有做全,只做了2笔,也就是对公户一共就做了2笔,我想4月份开始做全,现在就是不明白怎么衔接到4月份,
那需要先把三月份的做完才能做四月的。
那你可以从三月份开始做账。
对公账户之前月份也发生了业务,他就没有做过,我把3月份补齐了,那最后余额能不能对上?
你好 补上能对上 的的