您好,根据您的描述,问题回复如下: 一般来说,公司可以报销员工因公使用私车产生的过路费和油费,但前提是这些费用必须真实、合理且符合公司的报销规定或者说是标准。这样也是可以在税前扣除的。账务处理根据不同部门的费用计入:管理费用/销售费用-差旅费等科目。 虽然员工使用私车为公司出差办事产生的费用可以报销,但为了避免潜在的税务风险和纠纷,公司与员工之间最好签订一份书面协议。这份协议可以明确双方的权利和义务,包括报销的范围、标准、流程以及相关的责任等。 以上是您的问题回复,希望能够帮到您。
老师,你好!公司名下没有车,法人或是员工把车无偿借给公司使用,双方写一份协议,那这个车产生的加油费,过路费等可以在公司报销吗?能否在企业所得税税前扣除?
请问老师,我公司的一名销售人员,开自己的车跑业务,问题一:没有签订租车协议的情况下,差旅费用:比如加油费、过路费等,采用实报实销的形式,可以吗?问题二:费用报销后入账,在企业所得税前扣除可以吗?问题三:报销的费用需要给这个销售人员代扣代缴个人所得税吗?
老师,是这样的,我单位有一个员工私车公用,没有签过租赁协议,去出差,车的油费及过路费从公司报销,不税前扣除这样可以吗?
请问老师,员工出差用自己的车公出了,产生了汽油费,回来后报销,但是我们公司名下只有一辆电车,请问我们需要和这个员工签署私车公用协议吗?这个公出频率不是很高的。我们怎么处理这笔业务比较正规呢?
老师,我想问一下,给员工报销油费,就是我们公司没有公车,是员工自己的车公用,可以报销油费,过路费,没有税务备案过,这个会计分录可以计入管理费用么,要给员工申报个税么这部分,或者应该是怎么处理的
生产成本核算问题:比如一个车间,涉及5道生产工序,每道领料,录入成本核算系统,这些工作都是谁负责尼?
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,这个业务需要动进销存表格吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
带着营业执照就可以去刻章了吗?还需要其他资料吗?
老师,中厨房出来菜税率多少呢
老师 看不懂余额表 有课程仔细教么
都是公司部门,为什么有的老板这么看不上财务,有些财务部门在公司做那么多事,别的部门做错事还要算到财务部门头上,这样拉偏架的公司能去吗?
这道题怎么做?可以出个详细的解题步骤吗?
老师,10.1才收到报关单,出口日期9.30的,10月申报期填未开票收入里吧?