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老师,我的实收资本100万银行存款之前打到公司了,现在我用这个钱去进货什么的了,现在我做了减资,减到5万了,这个账面怎么去处理啊

2024-12-18 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 17:24

借:实收资本95 贷:银行存款/其他应付款-股东95

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快账用户1169 追问 2024-12-18 17:25

关键我的钱全部用完了,没有这个钱了去还了

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齐红老师 解答 2024-12-18 17:26

你现在挂:其他应付款-股东95

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快账用户1169 追问 2024-12-18 17:30

老师,我现在要去做股转,然后这个减资是11月份做的减资,现在要提供11月份的报表,我这个就需要在11月份的账上修改吧

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齐红老师 解答 2024-12-18 17:33

是的,就是那样处理的

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