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老师,你好!想问下12月的成本票没开暂估入库的话,25年再收到发票,跨年度怎么冲暂估呢?

2024-12-18 19:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 19:15

您好,把12月的反结账,做暂估分录,要不然没法冲

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快账用户2926 追问 2024-12-18 19:18

就是做暂估了,跨年再收到发票,怎么冲暂估的分录?重新做分录也应该怎么做合适?

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齐红老师 解答 2024-12-18 19:21

借:应付账款-暂估
贷:以前年度损益调整
收到发票再把这笔分录做相反的分录

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您好,把12月的反结账,做暂估分录,要不然没法冲
2024-12-18
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-05-19
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-01-31
这个对应需要次年5.31号之前取得成本发票回来才可以,是,冲暂估按实际做
2021-03-18
您好,就是这样冲的,因为我们在12月计提了,暂估的金额和发票金额差异不大,差异影响本年是没有关系 的,这是允许的,财务有个重大性原则
2025-01-03
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