正确分录:借:银行存款(公户)50 万,贷:实收资本 - 股东姓名 50 万。 调整分录:先冲回原错误分录,借:银行存款(公户) - 50 万,贷:银行存款(私户) - 50 万;再做正确分录,借:银行存款(公户)50 万,贷:实收资本 - 股东姓名 50 万。
下午好!老师我想请问一下股东变更应该怎么做账的问题,本来甲是股东经过股东会决议甲把股权转移给了艺,之前实收资本是甲50万,现在改成乙50万,账务我应该怎么处理,应该怎么做账,他们之前没有任何的转帐的
一个新公司当时验资的时候账户里有50万,后来全部转出去了,怎么写分录? 借:银行存款50 贷:实收资本50 那都转出该怎么写分录?
老师,我们公司2017年的时候老板用了老板娘的私账户收了客户用私账户转来的保证金10万,当时的会计只把这笔款做到了内账上,外账上没做的,2018年客户又从公账转了40万保证金到我公司的公账户上,这笔款内外账都做了的。客户现在要我们退这50万的保证金,我查了一下账,外账只做进去了40万,内账做了50万的,老板又要我把这50万保证金都要用公账户给客户退回去,那10万元的差额我该怎么做呢?
老师,请问股东转让股权,比如他的投资部分是实收资本50万,然后他要转让给第三方,根据转让协议要价60万,第三方打入公司账户60万,然后股东可以依据协议直接从账户上划走60万哈,进入账户的50万是实收资本,那么另外10万我怎么挂?还是说股东实收资本只有50万只能转50万
21年股东转款5万到公户 当时已缴纳印花税入账了实收资本 现在查记录发现股东当时什么也没有备注 现在应该怎么处理好呢
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,私户也得入账,私户少的那50万没体现呢
私户转出时:借:其他应收款 - 公司 50 万,贷:银行存款(私户)50 万。 公户收到作实收资本时:借:银行存款(公户)50 万,贷:实收资本 - 股东姓名 50 万。