若是实际利润,如实申报,不要虚开发票等违法行为。
老师,老板问我公司收入100万,账上还挂着欠老板30万,还他30万,是不是就需要找70万成本费用票才不交企业所得税,我知道他的理解是错的,但是应给怎么跟他解释呢?还有就是如果分配给老板利润分配还要交什么税嘛?
老师好,公司一季度利润40万,当时预交了1万的所得税,二季度没有收入和成本,只有管理费用,1—6月利润14万,利润比一季度减少了,是不是不用计提预交所得税了?
老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
老师您好:我申报企业所得税季报的时候,收入和成本都没有数据,本来也没有收入,但是有费用,所以利润有数据,分险提示就过不去,那里出了问题啊!
老师,新开办企业的费用怎么记,就是也没有开票业务暂时,是直接计入成本做到未分配利润吗,还是先放在什么科目里面,等到开票有收入了再计入成本
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
若符合小微,企业所得税实际是5%
不是虚开发票,就是员工出差现在不是12月吗,产生的费用,如果他在1或者2月份才取回来发票,能算在2023年吗,2024.1季度报企业所得税怎么报呢
若能准确计算差旅费,可计提在12月的费用中
不能呢,如果只是预估数呢
只是预估数,汇算时,可能要调整了