这种做法不对。应该把外账的进项发票和销项发票做到内账里,因为内账要反映企业真实财务状况,销项发票体现收入,进项发票涉及成本和费用,不记录会使内账不完整,也不利于税务自查和内部管理。 可能是误解内外账功能,或为简化内账工作,也有可能存在不规范意图。
老师,我公司的外账给机构做,我做内账,收到的发票都交给外账了,我想查询还有多少进项要怎么查呢?
老师,公司是一般纳税人,外账是:销项-进项=所交的增值税;内账的销项和外账的销项不一致,进项是一致的,但是之前的财务把内账和外账的增值税做到一致,这个我就搞不明白是怎么操作的了?这样对吗?
老师,公司是做贸易的,分了内账外账,我意思要把外账做到内账里,才是完整的内账,但是之前会计说,做内账不要把外账的销售发票和采购发票做到内账里,说是销售发票要看合同金额而不是发票金额,老师之前会计说的对吗?
老师,1.之前会计把外账的销项发票和进项发票都没做到内账里,这样做对吗?到底要不要把外账的进项发票和销项发票做到内账里呢?2.之前会计在公司做了10多年了,想知道他为什么没把外账的销项发票和进项发票做到内账里呢?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
内账是要做全部业务的分录的
老师,但是之前会计这么做,老板也没说什么,老板没说他做错了
内账就是要做全部业务的分录哦
老师,内账做进项发票和销项发票,分录是什么
内账不用单独做税 直接价税合计来做就可以 交的税做 借管理费用税费 贷银行存款
老师,具体分录是什么?
是借库存商品 贷应付账款 借应收账款 贷主营业务收入吗
不体现税吗?老师,我分录是对的吗
内账不用体现税费的哦
老师,我的分录对不对呢
同学你好 你的分录是可以的
不是的,老师,把外账的进项发票和销项发票做到内账里,分录是借库存商品 贷应付账款,借应收账款 贷主营业务收入 分录对不对呢
老师,我的分录对不对呢
同学你好 你的两个分录合并了 以后每个分录分开做 这样看别扭哦
老师,我的分录对吗
分录是对的 没有问题