这种做法不对。应该把外账的进项发票和销项发票做到内账里,因为内账要反映企业真实财务状况,销项发票体现收入,进项发票涉及成本和费用,不记录会使内账不完整,也不利于税务自查和内部管理。 可能是误解内外账功能,或为简化内账工作,也有可能存在不规范意图。
老师,我公司的外账给机构做,我做内账,收到的发票都交给外账了,我想查询还有多少进项要怎么查呢?
老师,公司是一般纳税人,外账是:销项-进项=所交的增值税;内账的销项和外账的销项不一致,进项是一致的,但是之前的财务把内账和外账的增值税做到一致,这个我就搞不明白是怎么操作的了?这样对吗?
老师,公司是做贸易的,分了内账外账,我意思要把外账做到内账里,才是完整的内账,但是之前会计说,做内账不要把外账的销售发票和采购发票做到内账里,说是销售发票要看合同金额而不是发票金额,老师之前会计说的对吗?
老师,1.之前会计把外账的销项发票和进项发票都没做到内账里,这样做对吗?到底要不要把外账的进项发票和销项发票做到内账里呢?2.之前会计在公司做了10多年了,想知道他为什么没把外账的销项发票和进项发票做到内账里呢?
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
内账是要做全部业务的分录的
老师,但是之前会计这么做,老板也没说什么,老板没说他做错了
内账就是要做全部业务的分录哦
老师,内账做进项发票和销项发票,分录是什么
内账不用单独做税 直接价税合计来做就可以 交的税做 借管理费用税费 贷银行存款
老师,具体分录是什么?
是借库存商品 贷应付账款 借应收账款 贷主营业务收入吗
不体现税吗?老师,我分录是对的吗
内账不用体现税费的哦
老师,我的分录对不对呢
同学你好 你的分录是可以的
不是的,老师,把外账的进项发票和销项发票做到内账里,分录是借库存商品 贷应付账款,借应收账款 贷主营业务收入 分录对不对呢
老师,我的分录对不对呢
同学你好 你的两个分录合并了 以后每个分录分开做 这样看别扭哦
老师,我的分录对吗
分录是对的 没有问题