这种做法不对。应该把外账的进项发票和销项发票做到内账里,因为内账要反映企业真实财务状况,销项发票体现收入,进项发票涉及成本和费用,不记录会使内账不完整,也不利于税务自查和内部管理。 可能是误解内外账功能,或为简化内账工作,也有可能存在不规范意图。
老师,我公司的外账给机构做,我做内账,收到的发票都交给外账了,我想查询还有多少进项要怎么查呢?
老师,公司是一般纳税人,外账是:销项-进项=所交的增值税;内账的销项和外账的销项不一致,进项是一致的,但是之前的财务把内账和外账的增值税做到一致,这个我就搞不明白是怎么操作的了?这样对吗?
老师,公司是做贸易的,分了内账外账,我意思要把外账做到内账里,才是完整的内账,但是之前会计说,做内账不要把外账的销售发票和采购发票做到内账里,说是销售发票要看合同金额而不是发票金额,老师之前会计说的对吗?
老师,1.之前会计把外账的销项发票和进项发票都没做到内账里,这样做对吗?到底要不要把外账的进项发票和销项发票做到内账里呢?2.之前会计在公司做了10多年了,想知道他为什么没把外账的销项发票和进项发票做到内账里呢?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
内账是要做全部业务的分录的
老师,但是之前会计这么做,老板也没说什么,老板没说他做错了
内账就是要做全部业务的分录哦
老师,内账做进项发票和销项发票,分录是什么
内账不用单独做税 直接价税合计来做就可以 交的税做 借管理费用税费 贷银行存款
老师,具体分录是什么?
是借库存商品 贷应付账款 借应收账款 贷主营业务收入吗
不体现税吗?老师,我分录是对的吗
内账不用体现税费的哦
老师,我的分录对不对呢
同学你好 你的分录是可以的
不是的,老师,把外账的进项发票和销项发票做到内账里,分录是借库存商品 贷应付账款,借应收账款 贷主营业务收入 分录对不对呢
老师,我的分录对不对呢
同学你好 你的两个分录合并了 以后每个分录分开做 这样看别扭哦
老师,我的分录对吗
分录是对的 没有问题