现在规范的开具是1%的普票
请问老师,我们这家公司的经营范围,我们是小规模纳税人,我可以采购鱼缸,属于那种商场里喂小鱼的,对方开6个点普票,后期我开出去开3个点的普票
老师,小规模纳税人现在征收率从3%,减按1%了,那我给别人开材料专票的话,开票时是按1%开还是3%开呢,这个优惠政策对于普票和专票有区别吗
老师,供应商小规模纳税人,目前开普票是1%,为什么要收我3个点,这3个点怎么算的呢?
我公司是小规模纳税人想采购一些耗材,需要开普通发票,税点该开几个点呢?采购方小规模纳税人那是6%税点的发票和一般纳税人13%点的发票,该选哪个税点对呢?想公户支付费用!
老师好,我们公司是小规模纳税人,最近采购一批材料,卖家开普票要加3个点,合理吗?这种情况还要票吗?请老师指点迷津。
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
对我接票方,有什么影响吗
没有啥影响的,3%的普票也可以