朋友您好,感谢您的信任,跨年更正增值税和企业所得税多数能在电子税务局办理,不算很麻烦。系统会比对数据并计算应补(退)税,有补税就加收滞纳金,特殊业务可能需去大厅。即使更正后无税费,也要完成申报,只是无需缴款或退税,流程较快。 比如 上年未开票收入10000元,本年补开专票,上年更正时在附表一未开具发票栏红字-10000、开具专票栏蓝字%2B10000;分录借应收账款-10000,贷主营业务收入-9708.74,贷应交税费应交增值税(销项)-291.26,再借应收账款%2B10000,贷主营业务收入%2B9708.74,贷应交税费应交增值税(销项)%2B291.26。企业所得税上年已确认收入则本年只附凭证,未确认则用以前年度损益调整并更正上年年报。跨年退货增值税冲红字票,所得税多在退货当期处理;追补扣除最长5年。关键是按所属期追溯更正,避免重复申报与比对异常。

老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
请问老师,19年补18的税时候,增值税这一块的数据跟企业所得税的数据不对,企业所得税更正了申报,增值税把18年已经报税的又加上更正的数据,所以增值税的申报数据大于所得税的,现在更正增值税的要怎么更正呢,而且19年补税的没有凭证,只是通过电费推算出来的,要把账补了吗?
老师,公司的2021年企业所得税年报需要更正申报,但是我走到这里,我不知道怎么操作了,没找到更正的地方,麻烦老师指导下,谢谢
老师,您好,2020年发生的销售业务,没有确认收入,未申报未开票收入,2023年需要更正申报2020年的增值税和企业所得税吗?该如何处理呢
问题:发现企业2021年一季度增值税申报了3900收入,但是企业所得税2021一季度并没有同步申报3900收入,那么现在已经无法更正2021年一季度季报了,如何处理?可以直接更正2021年的企业所得税年报吗?
取得顺丰快递发票,可以计入销售费用—运输费中吗?
老师,我们公司今天收到一笔钱,是有合同的,和对方是有合同的。 但是那个人用私户付到了我们的公账上。 我本来是想要那个前台说,我说要不就是打回去,让他重新走公账走一下。 他说那老板肯定不会愿意,好不容易收到了钱,但是我们是有合同的,要写个什么东西吗? 因为对方公司他不是走公司公账,是走的可能是老板或者是什么的私账付过来的。
你好老师,企业汇算清缴时,点进申报表后,在小型微利企业哪里点的是否,改不了,我看了2024年汇算清缴表,点的否,在主要股东及分红情况哪里是空,
老师,现在税局采集房产税和城镇土地使用税的信息,我发现我们公司实际是两块地,但是账上只有一块地的金额,城镇土地使用税又一直是申报两块地的金额 还有房屋建筑比如账上是1000,但是申报房产税的时候只按800申报而已,现在怎么调整这个申报表呢?
月底漏做一笔银行存款季度结息,本月报表已经交上去了该怎么在下月修改呢,谢谢
老师,您好,收款了,没有开发票出去,是负债吗?在资产负债表哪里显示呢?
军工企业调账,把主营业务成本调整到管理费用,要专账和做账是一套账,怎么调出来?能按照部门人数占比吗
老师,给企业增资后导致股权发生变化,怎么操作让股权恢复原比例,必须股权变更吗
上游给我们的价是 57.95含税。然后我们给下游的价是 55不含税 但是这个 55 里面我们只给他 6.3% 的税,他给我们开的是 9% 的发票。这个怎么算出来有多少钱的利润?
老师,小规模每月10万发票额度,为什么这个月就剩6万多了