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老师,年底财务一般需要做什么呢?我网上看年底财务都很忙

2024-12-24 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 13:39

你好主要就是,主要就是报销,结算,出报表和财务分析。

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快账用户3134 追问 2024-12-24 13:39

结算是指拿到对账单付款吗?

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快账用户3134 追问 2024-12-24 13:41

款付了做了应付账款减少,没有说到发票也没暂估费用,这样会不会有啥问题?

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齐红老师 解答 2024-12-24 13:41

你好,是的。就是这个了。

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快账用户3134 追问 2024-12-24 13:44

款付了做了应付账款减少,没有说到发票也没暂估费用,这样会不会有啥问题?

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齐红老师 解答 2024-12-24 13:44

你好,你如果实际有发生的话你应该先暂估入账。

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快账用户3134 追问 2024-12-24 13:46

这种一般是采购,那就是付款了直接就暂估原材料,还是什么时候暂估呢?

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齐红老师 解答 2024-12-24 13:46

你好,拿到了材料还没有拿到发票的时候做账户。

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齐红老师 解答 2024-12-24 13:46

拿到了材料还没有拿到发票的时候做暂估

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快账用户3134 追问 2024-12-24 13:48

好的老师,如果之前的没有暂估,是不是可以后面拿到发票入原材料,然后现在开始购买的收到就暂估,这样的方式可行吗

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齐红老师 解答 2024-12-24 13:57

你好,可以的,可以这样子做。

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快账用户3134 追问 2024-12-24 13:59

老师,如果本年暂估的费用或原材料,本年末没拿到发票,第二年1月2月拿到了,这种汇算清缴还需要纳税调增吗?这种发票勾选就只能在对方开出的当月或后面月份了,入账该入什么月份呢

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:01

你好,汇算清缴之前拿到发票就可以了

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快账用户3134 追问 2024-12-24 14:02

也就是不用调增,但是暂估是第一年,发票是第二年,这个发票应该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:03

金额如果对得上的话,直接贴进去就好了。

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快账用户3134 追问 2024-12-24 14:05

好的,账上怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:06

你好,这个账上不用另外处理呀,你不是一开始已经做过账了吗?

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快账用户3134 追问 2024-12-24 14:08

一开始是暂估的呀,暂估需要转入费用或原材料哒

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:09

你好,你可以做红字凭证冲减暂估,然后再按照发票重新做。

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快账用户3134 追问 2024-12-25 10:53

就是今年暂估的,明年1-5月对方开出发票(开票日期是明年1-5)月的发票,我们可以直接贴在今年对应暂估的后面,然后在第二年的账上冲减暂估在重新入账,重新入账的时候就不需要贴发票了,对吗?还说啥把发票贴在重新做的后面?老师,追问不了了,麻烦您仔细讲解一下,谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-25 10:54

你好,你说的这两种方式都是可以的,只要账上的金额跟发票的金额一致就行。

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你好主要就是,主要就是报销,结算,出报表和财务分析。
2024-12-24
1、现金和存货不能出现负数。 2、做好应收应付的核对和催收工作。 3、有暂估的入账的材料等,都要冲销。 4、其他应收款长期挂账涉嫌股东或关联方占用公司资金,要核查。 5、盘点库存,产品,固定资产等等都要清查盘点。 6、核实一般纳税人的税负率是否已经达到或都高于要求。 7、会计凭证、明细帐、总账等报表进行归档整理。 8、当年需要计提或摊销的费用是否都已经计提或摊销 9、所得税汇算清缴准备工作。 10、下一年度建账准备工作。
2020-12-18
你好,清理往来科目,结转你的利润,该分红的可以分红。
2022-11-11
同学你好 就是累积下来的,利润表不是哦,现金流量表也不是,就是要总的
2020-12-01
您好,您这个太宽泛了,有些本科毕业2-3年就会了,基础核算的不难的
2021-03-18
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