1、采购 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款

老师,公司购买茶具和茶叶罐的费用怎么做账务处理
老师,购买茶叶客户也喝员工也喝,这个怎么做账务处理
老师,我们公司购买茶叶公司员工也喝客户也喝,怎么做账务处理
老师,您好,请教下,公司买的拜访客户的茶叶(普票)怎么做账
老师,公司购买了一批茶叶,后期用来给客户送礼,请问这个需要怎么做账?
老师请问一下公司进的原料,销货方给开的发票增值税是电子发票为啥电子税务局里没有呢?如果是数电票是不是税务局就直接给带出数来了?这样的电自发票咋样报税?再有一个是24年公司进的发票都在电子税务局里边没有计帐、也没有低税,(是不是滞留票了是否有风险、咋样处理呢)或者今年是不是可以低扣进帐(上会计没有给入账)谢谢了
老师,我公司是做亚马逊的一般纳税人出口企业。要涉及到出口退税。有一句话叫(纳税人应在申报出口退税后15日内将备案单据妥善留存,保存期为5年)这句话怎么理解呢?是说我公司申请退税并退税成功后,15日之内将备案单据保存好?还是说只要我公司提交了退税的申请,只要提交了不管有没有退税成功,都要在15日之内保存好备案单证呢?
请问,A公司开设一个平台,B公司在A公司开设的平台卖货,假设销售订单100元,这个100元由A收到银行,此时A打款40元给B公司,并开60元的票给B公司,此时B公司100%申报收入,A开票的60作费用,请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的,请问B怎么确认收入,多少钱确认收入
你好,装修费的发票应该怎么开麻烦老师帮我说具体一点?项目名称,规格型号,单位和数量,税率分别怎么填?
请问,A公司开设一个平台,B公司在A公司开设的平台卖货,假设销售订单100元,这个100元由A收到银行,此时A打款40元给B公司,并开60元的票给B公司,此时B公司100%申报收入,A开票的60作费用,请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的,请问B怎么确认收入,多少钱确认收入
老师我老板有两家公司,之前的工资薪金一直在a公司申报,一直到去年12月份,就没有在a公司申报了,换到b公司申报。然后转折点在于今年的11月份,重新在a公司入职,也就是在a公司申报工资薪金。相比于去年12月份,有一些员工的人员信息采集就是恢复到正常,然后也有一些新员工嘛重新录入了。请问为什么公司个税申报系统申报个税在第二步税款计算的时候,累计减除费用那里,那些之前在公司入职过的员工累计减除费用都是55000,这些新进来的员工累计减除费用只有5000呢?
请问,A公司开设一个平台,B公司在A公司开设的平台卖货,假设销售订单100元,这个100元由A收到银行,此时A打款40元给B公司,并开60元的票给B公司,此时B公司100%申报收入,A开票的60作费用,请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的,请问B怎么确认收入,多少钱确认收入
老师采购成本无发票怎么入账,怎么写分录
请问这是回到是本金还是利息?
老师,装修公司开发票出去是不是劳务-装修服务呢?
为什么不能直接计入招待费?
按规定要视同销售的,不像以前的会计制度
我公司是一般纳税人,收到的发票是1%普通发票,那不是要还要补缴13%的增值税?
是的,就是要交13%的增值税
我赠送出去的茶叶不用开发票吧?
是的,那个不需要开发票,只是要视同销售,还得给申报个税
申报谁的个税?
给那个受赠人的偶然所得个税
去人家公司拜访,也不是具体送给某个人,这个不好判断呢,就像过节走亲戚 一样,总不能空手去人家里
那个还是要申报偶然所得个税,只是不具体到某人
没申报过偶然所得个税,可以具体点说下吗?
那个只有去大厅申报了,没法自己申报。因为没有人员的信息
申报增值税时,这批茶叶的增值税是在哪填列?
按13%的税率销售货物列
附表一:未开票收入栏吗?
没有开票就是填那个位置
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。