1、采购 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款

老师,我们公司购买茶叶公司员工也喝客户也喝,怎么做账务处理
老师,您好,请教下,公司买的拜访客户的茶叶(普票)怎么做账
请问老师,中秋节公司购买茶叶,月饼送客户怎么做账?其中也有月饼是给公司员工的
老师,公司购买了一批茶叶,后期用来给客户送礼,请问这个需要怎么做账?
老师,公司购买了一批空调赠送给客户怎么做账务处理
请问想做跨境电商9610模式,必须是综试区的企业是吗?需要满足哪些要求?比如物流、单证、采购发票等等,山东哪些口岸可以报关这种模式?
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
为什么不能直接计入招待费?
按规定要视同销售的,不像以前的会计制度
我公司是一般纳税人,收到的发票是1%普通发票,那不是要还要补缴13%的增值税?
是的,就是要交13%的增值税
我赠送出去的茶叶不用开发票吧?
是的,那个不需要开发票,只是要视同销售,还得给申报个税
申报谁的个税?
给那个受赠人的偶然所得个税
去人家公司拜访,也不是具体送给某个人,这个不好判断呢,就像过节走亲戚 一样,总不能空手去人家里
那个还是要申报偶然所得个税,只是不具体到某人
没申报过偶然所得个税,可以具体点说下吗?
那个只有去大厅申报了,没法自己申报。因为没有人员的信息
申报增值税时,这批茶叶的增值税是在哪填列?
按13%的税率销售货物列
附表一:未开票收入栏吗?
没有开票就是填那个位置
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。