1、采购 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款
老师,公司购买茶具和茶叶罐的费用怎么做账务处理
老师,购买茶叶客户也喝员工也喝,这个怎么做账务处理
老师,我们公司购买茶叶公司员工也喝客户也喝,怎么做账务处理
老师,您好,请教下,公司买的拜访客户的茶叶(普票)怎么做账
老师,公司购买了一批茶叶,后期用来给客户送礼,请问这个需要怎么做账?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
为什么不能直接计入招待费?
按规定要视同销售的,不像以前的会计制度
我公司是一般纳税人,收到的发票是1%普通发票,那不是要还要补缴13%的增值税?
是的,就是要交13%的增值税
我赠送出去的茶叶不用开发票吧?
是的,那个不需要开发票,只是要视同销售,还得给申报个税
申报谁的个税?
给那个受赠人的偶然所得个税
去人家公司拜访,也不是具体送给某个人,这个不好判断呢,就像过节走亲戚 一样,总不能空手去人家里
那个还是要申报偶然所得个税,只是不具体到某人
没申报过偶然所得个税,可以具体点说下吗?
那个只有去大厅申报了,没法自己申报。因为没有人员的信息
申报增值税时,这批茶叶的增值税是在哪填列?
按13%的税率销售货物列
附表一:未开票收入栏吗?
没有开票就是填那个位置
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。