直接按900做收入就是了哈

张老师:您好!我想问一下公司的产品在天猫网里面销售而且不开发票,是通过导出来的销售金额作为销售金额吗?但是里面每一笔销售里都产生这样的一些几分几块的,这个怎么记帐呢?
老师,您好!请问下就是销售商品,有差额要怎么开发票呢?比如销售商品1000个,金额是1300,当时开发票只开了840元,现在需补差额发票460元,这个要怎么开呢?
老师你好!想请教一个问题,在实物工作中,公司的销售发货单对应的一个公司(例如A公司)一个下来销售单有30多张。30张销售发货单,需不需要一每一张都做一笔分录,(要做30笔分录),还是把30张的销售金额加一起,只做一笔分录。老师正确的方法该怎么做分录。
老师,关于商业折扣开票的,想请教下: 规定上说,如果把折扣额和销售额在同一张发票上提现,那么交增值税时可以按照折扣后的金额来交税,但是如果折扣是在备注栏体现,则折扣不能抵减增值税。 我有两个实际中遇到的疑问: 1、先卖东西给客户,已经开了发票之后才说给折扣,然后把原来的发票冲红,按照折扣后的金额来重新开蓝字发票,这种情况下,都没有提现到折扣,但是销售单价确实变少了,这样缴纳的增值税也变少了,这种情况是否有税务风险? 2、销售和折扣分两张发票开,即比如销售100块,折扣20,那销售开正数发票100元,再开一张负数发票20元,这样交的增值税也会变少,这样是否有税务风险?
老师你好,请问一下比如我们公司应收账款是1000,给客户折扣100,那主营业务收入是确认1000还900,现金折扣做到销售费用里面吗?具体分录该怎么写