以前年度资本化摊销额不应填到企业开发新技术等的研发费用加计扣除处。因为研发费用加计扣除针对的是当期研发活动实际发生的费用,而以前年度资本化摊销额不属于当期研发实际费用

老师好,对于企业为开发新技术新产品新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除,这部分加计扣除对所得税的影响是?
您好,老师,请问纳税审报表中的企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(非制造业按75%加计扣除)所填写金额已经包含了这个75%加计扣除的金额了吗?
研究开发费是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的()加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的()摊销。A50%,200%B50%,100%C100%,150%
请问所得税季报高新企业加计扣除,企业开发新技术新产品新工艺发生的研究费用不可以扣除吗?
老师,我司还没申请成为高新企业,申报企业所得税加计扣除是选企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除)还是企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除)吗
个税手续费返还需要申报增值税?怎么申报?
报销机票,需要附哪些原始凭证
老师,一般纳税人每月要申报哪些税
老师:您好!支付专家劳务费,专家未提供发票,公司代缴个人所得税,是否可行
公司一般账户和基本账户哪个给员工发工资有要求吗
老师,今年2月份公司准备注销,可以不报送2025年的工商年报吧
老师,你好!我公司是2025年12月1日由小规模纳税人转为一般纳税人,业务员2025年10月29日乘坐的高铁,2026年2月2日把高铁票打印出来了,那这个高铁票能按旅客运输服务抵扣进项税吗?
老师你好!企业是一般纳税人,销售蛋糕,原材料主要是鸡蛋,购入鸡蛋企业是小规模纳税人开的免税普通发票,我们企业可以抵扣进项吗
现在需要开具发票,原来我做的是小规模的,现在是一般纳税人,是一样的网址一样的地方操作吗?
老师,公司开具的销售单很多,凭证不是需要销售单原件当附件吗?请问可以不用打印出来当附件吗
摊销额是当期形成的
不是次月开始摊销的吗
以前年度形成的
以前年度资本化摊销额不填在 “企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(按 100% 加计扣除)” 处。这里应填当期符合条件的研发费用形成无形资产的摊销额。以前年度资本化摊销额通常在资产折旧、摊销及纳税调整明细表中体现