您好,不要去补申报哦,要交滞纳金的,就申报在四季度 ,一年的金额都申报了就行,税务是按年来比对的
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
你好老师,小规模纳税人成立公司有几年了但是一直没有核定财务报表,也没有申报过,印花税也没有,现在需要补交,我是按季度申报小规模的,从什么时候开始补交呢?印花税是不是报买卖合同啊?
你好,老师,我公司是装修公司,上一个季度开具了材料和安装工程的发票,增值税申报有货物以及不动产服务都有数据,专管员现在核定的印花税税种有买卖合同,和租赁合同印花税。那我现在要申报,这两个数据我要申报在哪个印花税里。
专管员添加印花税 漏了添加买卖合同印花税 现在才添加上去 按季申报的 之前添加的是建设合同是按年申报 换了新系统我没找到核定的税种是否添加完整了 现在不给按年 按季度的话 现在核定的 那我是不是要补申报1-3季度呀
专管员现在帮核定的印花税,按季度申报,核定日期是从2024年1月1日起的,需要补申报1-3季度,1季度没有数据0申报,2季度申报界面就出现了进项发票金额,是否可以0申报?然后4季度的时候再合并申报
主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
老师,麻烦问下,劳务派遣公司,按照派遣人员申报的话,个税比较高,人员多,农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢?
董老师,刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司,母公司代收代付,和子公司签协议,但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧?而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧?
公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账,但税务系统这个我们总店帮忙管理,也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票,是不是得跟他们要来合同和销售单子,零售行业不是银行转账是现金和微信收款,我得用什么凭证呀?如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀?
请问老师,收购农产品,红冲了一笔22年时收购的错误发票,然后又开了一笔正确的,抵扣勾选时全部选上,再申报的时候,这一笔做了进项税额转出,金额19119.1,税额1890.9 请问老师,我怎样做这笔分录? 谢谢
请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工,所以就没做工资帐,然后我现在想冲掉一笔现金,能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢?
公司总共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司领工资,其中5个大货车司机工资比较高,1万以上,但是老板每月只让从公户给各个司机发5000(避免交个税),剩下的都是从老板私人卡发放,这样是不是对公司有很大的风险
股东退股,原来注册资本100万,这个股东原本投资24万,先增加新股东增资24万然后再减资24万,公司是亏损的,投资款不退,这个账务怎么处理
老师,跨境9810海外仓报关出口,批量出口报关,但是货在海外仓还没有销售出去,平台销售出去时间不一致,销售价格也可能不一致,那请问后期申请免税要怎么处理呢?是需要等到整批销售出去并收汇了才能申请免税吗?(小规模纳税人)
第三种情况,是什么意思?举个例子
那零申报也不用吗
意思是现在核定的季度 那我就申报4季度就可以了吗
哦哦,0申报不会有滞纳金,您更正也可以的,不过申报在四季度 也不会有税务风险的
就是需要去补申报1-3月吗 然后做零申报这样
您好,您看一下这个印花税能不能补申报在1-3月,新加的税种一般是添加之后才能申报这个税种的,
我在电子税务局首页待完成事项界面 没有看到要补申报的事项 是不是要搜索去填报?
1-3季度的印花税
您好,因为这是刚添加的,不会显示1-3要申报印花税,就不用去补申报了
明白了 然后再请教下老师 设备租赁合同申报财产租赁合同印花税是吧? 劳务服务合同需要申报印花税那?
您好,设备租赁合同申报财产租赁合同印花税,是的,0.1% 劳务服务合同不交的