你好,现在就可以补的,当月缴纳当月的,你可以在这个月一次把之前的都升进过来,你是销售产品的吗?销售产品的话是按照买卖合同,你看一下你具体的什么业务的。

小规模纳税人,公司17年成立,成立时去税务核税种,当时专管员说没有业务可以不核定增值税和所得税,只核了个税和印花税,所以从成立到现在一直都是个税0申报,印花税有就报,没有就不报,并且也没有业务和收入 现在这个一直放着不核会不会有什么影响,最好处理办法是什么
老师你好,请问我的公司5月份从小规模纳税人转为一般纳税人,现在申报增值税的时候,一直提示上期未申报,但是我查不到有上期待办的事项,逾期申报里面也没有,小规模的时候也没有报过税,现在怎么处理
老师,您好,我公司小规模纳税人,新公司,第一次报税,印花税当时做的按季申报,我公司第三季度并没有印花税需要申报,我认为应该零申报。今天申报印花税时老是需要做税源采集,我认为采集零申报即可,采集之后还得填书立合同的日期,只有增加按钮,没有删除,但是我们并没有需要申报的合同,是不是我哪一步操作有问题?
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
你好老师,小规模纳税人成立公司有几年了,但是一直没有核定财务报表,也没有申报过,印花税也没有,如果不核定会不会有什么影响?如果核定怎么核定,需要补交以前年度的费用不?
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师代付有风险
请问老师我端午发福利费200一个人我可以直接银行发,然后做账福利费行不
老师 请问一下 营业外支出在所得税申报表中已经列明了20万 在当年的汇算清缴中 还需要把20万内包含的罚款支出单独列到A105000明细表中调增吗?
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
老师合同计写要开6%的发票给对方,可我们是小规定只能开3%,专票低于6%的,从审核费扣除差额税率费用,假如审核费是1000元,6%税额是56.6元,3%税额是29.13元,差额走27.47元,1000-27.47=972.53元,那票我要怎么开呢?开多少金额
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
如果今年红冲了去年的发票,需要在今年入账吗
老师您好,请问一下零售手机行业,国家做省补,销售价格11000,店铺与省里各承担百分之10,请问怎么做账?
小规模纳税人虚开了90万地板砖发票,需要补交多少增值税和所得税呢?没有成本发票