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老师,有这么一个问题2019年的时候,记账公司把工资记在了应付账款下面,借:管理费用 1万 贷:应付工资 1万 借:应付工资 1万 贷:应付账款-张三 1万。由于种种原因,可能原来工资计提也是有问题的,现在应付账款-张三 贷方挂账 1万,我现在怎么销帐呢,

2024-12-26 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-26 13:29

借,应付账款贷,应付工资 借,应付工资 贷,利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。

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快账用户6166 追问 2024-12-26 13:37

老师,这个理由怎么写呢,就是账务调整的说明,应该怎么描述呢,他这个错误不光是19年一笔造成的,从2018年-2023年之间的记账都是走的应付账款,

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齐红老师 解答 2024-12-26 13:39

冲某某工资就可以

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快账用户6166 追问 2024-12-26 14:04

老师,还有一笔,那个4000那笔应付账款-王五 贷方挂账(2021年的),也走利润分配吗

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齐红老师 解答 2024-12-26 14:05

这个具体的是什么业务的?

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快账用户6166 追问 2024-12-26 14:43

也是一样的业务,之前工资挂账了应付账款

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齐红老师 解答 2024-12-26 14:44

借,挂账贷、应付账款借、应付账款贷。利润分配,未分配利润。

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快账用户6166 追问 2024-12-26 15:32

老师,这比汇算清缴应该填写哪个表啊?

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齐红老师 解答 2024-12-26 15:35

职工薪酬明细表 实际金额,税收金额里面减去这一个部分。

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