你好需要缴纳增值税,按照3/(1+3%)*2% 成本是账面价值
老师好、2017年奔驰是公司指标购买的,1、现在想转出来,这样公司指标就能空出来了,再把领导私人的车在二手车市场过户给公司,可以这样操作吗?2、这样操作,对公司有什么不利影响?3、如果转出,之前2017年的车,抵扣的增值税需要转出来吗?5、汽车折旧年限多少年?6.领导的汽车卖给我们公司,可以抵扣进项税和企业所得税吗?
老师,晚上好 咨询一下你,我司在去年买了一台车48万做了固定资产,也把发票抵扣了,现将转卖出去32万元 1.转卖32万是通过我司开票给对方吗 2.需要交所得税吗(具体要怎么交) 3.账务处理怎么做?
老师,我司19年买的小汽车,现在账面价值还剩余3万多,法人要注销公司,需要处置资产,但是由于车子将近报废,处置这块,去做资产评估也没有必要了,法人也不愿意出具资产出直播报告,那么我需要在账面上如果做分录,才能是企业不交税呢?
1、去年购买汽车的进项发票已认证,今年准备进项转出,分录是?(今年卖车给员工 ,员工自己找人操作把原本来卖给员工二手发票是41万元员工开成了8万元二手车发票, 那公司就无偿的给员工,不过之前汽车价值85万元现在需要进项转出然后公司补交增值税),那么企业所得税和已经折旧的还有进项转出怎么样账务处理了
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
老师我不太懂怎么算的,收入写多少,税交多少,都交什么税?成本写多少能具体一下数字吗?谢谢老师了!
出售固定资产不确认收入,是走固定资产清理,你售价多少?原值和累计折旧多少
老师我做的是库存商品,买进二手车做的库存商品3万,卖出这个二手车也是3万
买进是为了卖的没做固定资产
借银行存款3 贷主营业务收入3/1.01 应交税费-应交增值税3/1.01*1% 借主营约为成本1 贷库存商品1
老师只交增值税吗?
缴纳增值税就有附加税和印花税肯定的
老师成本为什么是1万
应该是3,就是你入库的金额
买进入库3万,卖出出库也按3万结转成本对不
老师税费不加入成本里对吗?
是的,主营、、业务成本3
谢谢老师
不客气提前祝你元旦快乐
老师增值税税率为什么是按1不按3?
今年小规模纳税人有优惠不是按照1%
那附加税是只报一个城建税还是3个附加税都要报?
附加税只按百分之五十报就行对不,也是减半征收吗?
三个都要报的这个是
印花税我就按买卖合同报就行对不
三个按正常的数填还是可以减半?
都是减半征收的小微企业