你好,按照本年累计的来。
小规模第四季度企业所得税季度申报中,营业收入是填本年累计,还是这季度的。
计提企业所得税 预交企业所得税 4个季度 本年利润总额本年累计数是预交企业所得税的计数依据? 比如 利润表 利润总额本年累计数是10×百分之五(第三季度)减去 一二季度 等于 第四季度的预交数吗? 当期应补退税额和预交企业所得税有个什么关系
一年累计的预交企业所得税多了,第四季度又盈利了,第四季度还需要计提企业所得税吗
小微企业第三季度企业盈利20万,先按25%预缴企业所得税,第四季度还是没有成本票冲这20万,那第四季度还得再一次按25%预缴企业所得税吗
请问2023年第一季度有利润预交企业所得税,二、三季度亏损不交企业所得税,第四季度有有利润,但是全年亏损,第四季度还用交企业所得税吗?预缴企业所得税填报表是按年累加的,表中无法体现第四季度税额?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
好的 突然反应不过来 本来前三季度亏损 第四季度营业一百万 如果按照第四季度缴纳 那要缴纳好多 企业所得税 所以再确定一下
你好,之前缴纳的税款会给你减去的,不会多交。 年累计的利润总额*5%-之前季度预缴,假设以前年度没有亏损。
好的我知道了谢谢
不用客气,工作愉快。