你好,是离职了没啊
老师,请教一下,我电脑中病毒了,重新组装了系统,个税申报有部分员工已经离职了,需要在个税申报系统里面修改成非正常吗 就是说1月份申报个税的人数和这个月申报个税的人数不一样,这个月减少了一部分,但是我今天试了一下,人员信息采集里面已经离职的人员不能写成非正常 如果我只把在职人员录入系统,已经离职的人员不录入系统,也不把离职人员修改成非正常,这样有没有什么影响
公司有两个同名的,一个10月离职了,一个还在职,我今天才发现11月和12月个税申报时,把在职的工资申报在离职那个人身上了,在职的没有申报个税,这种情况应该怎么办呀更正申报不能新增人员,要去现场吗?
老师,请问一下,一员工在之前单位还在申报个税,现在已经离职,在另一家公司工作了,难道新的这家公司就不能进行个税申报吗?
你之前给他做了离职,五月份和八月份,你看一下是不是只要是的话没有问题 之前我说你这个有问题,我以为你之前的工资截的不全。 郭老师,刚开始申报是做了离职,但是在今天做了更正申报,离职日期,我就删除了
老师。请问一下员工离职的。但是现在还申报。我现在回去更正。能把工资改成0就行了嘛?之前一直问有没有离职的,人家也不说
生产制造业能用进销存系统不
公司付赔偿款给对方公司,对方不开票,只开收据,附上理赔金票和保单,可以入账吗?计入营业外支出吗。
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票,我们公司帮他代缴个税,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本贷:应付账款-授课老师。2、拿到发票代缴个税是次月才回银行单的,代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税贷:银行。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师贷:应交增值税-个人所得税贷:银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的?
B公司委托A公司购买不良资产,约定所有收益及损失有B公司承担,假定不良资产完全损失后,损失是确认在A公司还是确认在B公司,A公司账面如何记账,B公司如何记账,税法如何认定,是认定A公司的损失还是B公司的损失。
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票,我们公司帮他代缴个税,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本贷:应付账款-授课老师。2、代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税贷:银行。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师贷:应交增值税-个人所得税贷:银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的?
想用软件做公司内账,但是固定资产那一块,我想自己手工做那个固定资产折旧表,就不用软件里再输入固定资产卡片那一块,那这个在软件里要怎么操作比较好?还有如果是做内账的话,那销售收入以及采购那一块,就不能把那个税剔出来,那这个具体要怎么实操?
老师一般纳税人,客户买了1000的货加百分之15税点,我要收他1150那在公户里面就收1150吗,然后怎么办
收到供应商退回的货款怎么做账
出口合同要交印花税吗
老师,请问8月份社保已经交了,但是今天新增了2名员工,新上了社保,电子税务局那边今天已经确认,这2名人员社保9月份再扣减,会不会扣缴滞纳金呢?
是啊。离职了。但是想记录不在。只能大厅删除。不然其他月份新增的员工也会冒出来
所以在个税系统我只改成0工资。
那你怎么申报的,申报时候有数吗,有数的话和你的账不就对不起来了,全部都要改
我的意思是,本来人家离职的。当时申报问老板老板不说,现在来干啥我别人3月离职了。现在我去更正。把工资更正成 0,做账的肯定会改的
就是现在申报,不去大厅的话,删了这个人,其他月份新增的人员也会冒出来。所以干脆工资改成0了。
还有员工也多,要是重新填数据,所有员工的都要重新填写。
可以,和账务都对应起来就可以
我就懒得去大厅删除这个人了,人数太多了。就是不懂离职了申报0,有没有影响。账务上是不做这个人的工资了。
账务上,这人的工资也是做0,对应起来