你好,可以的,操作没问题。

您好!老师之前我把利息支出的一笔业做成:借 其他应付款 贷 :财务费用-手续费负数。现在我调整到利息费用,借:财务费用-手续费正负 贷::财务费用-利息支出负 这样调整对吗?
银行收到3元利息收入怎么做分录、借银存、贷,财务费用二级是什么是财务费用利息收入、还是财务费用手续费
财务费用子科目之间做错了跨年的账怎么更正数额很小,原本是财务费用—手续费做成财务费用—利息收入。会计处理是不是:借:财务费用-手续 费,贷:财务费用—利息收入 !(原做账是:借:财务费用—利息收入,贷:银行存款)
老师,我们账套里财务费用下面设置了手续费和利息费用两个科目,手续费正常录入,利息收入做了利息费科目借方负数这样可以吗?
老师我把利息收入计入财务费用手续费里了,现在想从手续费里调到财务费用利息收入里我是这么做的借财务费用利息收入-6.64。 贷财务费用手续费6.64
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢