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9月份暂估原材料,根据以前购买的不含税单价开给我专用发票,暂估时候用不含税单价入账,后面进来发票开的普票还是哪个不含税单价,现在有1%的税,这部分算总金额里面,我的单价就增高了,怎么入账

2024-12-30 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-30 09:56

你好,这个你红字冲减之前的凭证,然后再按照发票重新做就可以。

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快账用户3336 追问 2024-12-30 10:01

9月份暂估的材料,已结转成本,

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齐红老师 解答 2024-12-30 10:06

你好,这个没关系的,你红字冲减暂估的凭证,这个结转的成本也做红字冲减,然后再按照正确的录入就好了

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快账用户3336 追问 2024-12-30 10:08

10月份开进来发票,那个是第三季度的,改了数据,会影响财务报表嘛

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齐红老师 解答 2024-12-30 10:10

你好,你改在这个季度就可以了。

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快账用户3336 追问 2024-12-30 10:11

凭证帮我写下,好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-30 10:12

你好我不知道你之前是怎么做的暂估和计算成本的凭证,其实凭证就跟你实际的是一样的,只是金额写负数。

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快账用户3336 追问 2024-12-30 10:18

红冲暂估的材料,当月我的成本结转,全都要改呀,有其他的办法嘛老师

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齐红老师 解答 2024-12-30 10:19

你好,标准的做法就是这样子的。 你如果想简单一点,你就算一下这个差额有多少?直接补充做差额的分录。

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快账用户3336 追问 2024-12-30 10:21

就差额成本这块怎么做分录,单价表高了,成本增加了,

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齐红老师 解答 2024-12-30 10:23

你好,成本的凭证它是不涉及到单价的,只看总额,你的成本如果做低了就多结转成本,如果之前做高了就冲减多结转的成本。

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齐红老师 解答 2024-12-30 10:23

至于你说的单价,这个是需要去修改之前的入库单和出库单。

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你好,这个你红字冲减之前的凭证,然后再按照发票重新做就可以。
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