您好,这个按报销的来入账就可以了
老师,职员报销差旅费,报销实际金额比发票面面额少,怎么处理?
老师,发票金额比实际付款金额少怎么做分录?
老师 员工报销发票开多了 比实际报销金额多 做分录只做实际报销金额吗
实际收款金额,比开票金额少,怎么处理
实际报销金额比发票少或多,账务如果处理?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
当时做的是固定资产 怎么调整
这个固定资产全都折完了吗
还没有 的
借:其他应付款
贷:固定资产
折旧表上怎么调整呢
折旧表上也减少相应的金额
借:累计折旧
贷:管理费用
可以不调整吗
不调整,那就会有差异的
开的专票进项还要处理吗 还有固定资产卡片上呢
这个你等折旧完 再调,现在暂时不调
计提的时候,折旧调整 这个要怎么调整
这个先不要调整,等折完后再一次调就可以