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老师你好,请问我们收到滴滴公司开出的客运服务费(增值税专票)开票项目写的是:运输服务*客服服务费,这种是可以作为进项税吗?

2024-12-30 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-30 15:41

你好,这个可以抵扣进项税额的,前提不是招待客户的

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快账用户7966 追问 2024-12-30 15:46

老师,那么请问滴滴公司开出的客运服务费(电子普通发票)是否也可以抵扣进项税呢?

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齐红老师 解答 2024-12-30 15:46

这个也可以抵扣进项税额的

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快账用户7966 追问 2024-12-30 15:49

那么火车票的进项税,我们应怎样抵扣与操作呢

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齐红老师 解答 2024-12-30 15:49

这个就是计算这个就是计算抵扣的填这个就是计算抵扣的填写到附表二里面就行

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快账用户7966 追问 2024-12-30 15:52

如收到的火车票是162元,请问怎样计算呢

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齐红老师 解答 2024-12-30 15:52

162/(1+9%)*9%,增值税是这么计算的

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快账用户7966 追问 2024-12-30 15:54

那么我收到的滴滴的普票,在电子税务局中的进项勾选系统里没有见到这张普票,请问报税时如何操作呢

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齐红老师 解答 2024-12-30 15:54

就是直接在申报系统里面填写就行,不用勾选

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快账用户7966 追问 2024-12-30 15:56

也是在表二中填写吗

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齐红老师 解答 2024-12-30 15:56

对,是的,也是在附表二里面填写

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快账用户7966 追问 2024-12-30 16:02

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-30 16:02

没事,帮忙给个五星好评,多谢

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