你好,这个可以抵扣进项税额的,前提不是招待客户的

老师您好,请问北京滴滴出行科技有限公司开的“运输服务客运服务费”发票可以入账吗
老师请问:收到“运输服务*客运服务费”的增值税电子普通发票(滴滴打车)可以按票面金额抵扣进项税吗?
请问老师,这种客运服务费不是滴滴出行的,可以抵进项吗?
滴滴出行的增值税电子普通发票,开票的项目是“运输服务”客运服务费,请问老师这种票,如何入账?分录写:管理费用-交通费?不能抵扣进项税是吧?
老师好,请问我们收到滴滴公司开出的客运服务费(增值税专票)上的税额可以作为进项税吗?
老师,公司准备注销了,之前留抵的进项税额,可以直接转入营业外支出吗?
21年的成本票,一直没有入账,什么时候抵扣进项,什么时候入账可以么
老师,刚毕业入职了一家新成立的养殖公司做内账咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么区别?关于受赠人这部分
老师,我们公司是下面规模纳税人,2025年1月的时候买了9张车10万元,2月份的就把这9张车的分别送给了客户,我应该怎么做账呀
老师,这个结转增值税做的对吗
您好 工资是当月计提当月的吗? 那比如12月的工资12月计提了然后1月发放 2月申报吗? 这样每年账面不是和个税申报系统里面不一样吗?
请问老师,我们公司之前的会计为了避个人所得税,给医生的工资拆分成工资和授课费,还有一部分业绩提成,授课费有个体户,有个人,并且授课费已经开票了,个人的开的有劳务费,有医疗技术服务费,个体户开的技术服务费,除了发票只和医生签订了一份协议,并做了一份课程表,这明显不合规,我现在准备全部纳入工资核算,之前的账目怎么操作,请老师给个思路
老师 这个不是该减号吗 解释一下呗谢谢
老师,外地工程三个合同是开三个外管证吗?交税是怎么规定的?小规模公司我们
老师,那么请问滴滴公司开出的客运服务费(电子普通发票)是否也可以抵扣进项税呢?
这个也可以抵扣进项税额的
那么火车票的进项税,我们应怎样抵扣与操作呢
这个就是计算这个就是计算抵扣的填这个就是计算抵扣的填写到附表二里面就行
如收到的火车票是162元,请问怎样计算呢
162/(1+9%)*9%,增值税是这么计算的
那么我收到的滴滴的普票,在电子税务局中的进项勾选系统里没有见到这张普票,请问报税时如何操作呢
就是直接在申报系统里面填写就行,不用勾选
也是在表二中填写吗
对,是的,也是在附表二里面填写
谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢