您好,这个固定资产清理是不能有余额的,这个不行

老师,固定资产清理了,如果没有买直接报废,怎么写分录,是必须要走固定资产清理这个科目吗? 借 累计折旧 100 贷 固定资产 100 还是 借 累计折旧 100 固定资产清理 100 贷 固定资产 100 固定资产清理 100 哪个对?
老师你好,固定资产报废清理,是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。然后借营业外支出,贷固定资产清理吗?
,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借银行,贷固定资产清理,但是两个固定资产清理中间有差额,这个差额是计入营业外收入吗?
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 开发如果入固定资产清理不去其他收入的话会不会年报的收入对不上
请问老师资产负债表“固定资产”项目是固定资产-累计折旧-固定资产减值准备+固定资产清理,这个固定资产清理是固定资产清理账户的余额吗?是正数还是负数呢?
老师,公司临时工工伤,住院期间的护理费和生活费没有发票,可以入账吗?有相关规定可以仔细讲解一下吗?谢谢
5月份的社保忘交了,现在在电子税务局上,怎样操作?请说的详细一些,感谢。
您好老师,小规模未开票超30万,填报是不是填在第1和3这两栏?
咨询下怎么查账,我司有家公司在外地,有人管理,现在我们老板让去查账,不知道要从哪边入手,今年5月刚成立的
我同一张发票,可以分开两个项目开吗?一个是广告费一个是广告设计费
公司原本是技术方面按6%税率,后来做跨境电商,在国内采购卖国外,那国内采购的货物要交印花税,卖给国外的个人不用交印花税对吧
机械类产品出口退税率是多少
公司属于筹办前期尚未注册期间,总经理出差的费用没有发票,要怎样入账
老师您好,想咨询下企业所得税汇算清缴问题。比如25年底计提某费用1万元,结果2026年6月份才开票,金额为0.8万元,25年汇算清缴时调增1万元,因为没有在汇算清缴前取得发票,这个处理对吗?另外现在是不是还需要更正25年的申报表,账载1万,税务0.8,永久调增0.2。26年账面产生的–0.2计入当年损益就不用考虑调整了,请问是这样处理吗?如果26年实际开票1.2万,相当于25年少计提0.2万,更正25年申报表,账载1万,税务1.2万,调减0.2万,26年账面0.2万,做26年汇算清缴时调增0.2呢?
老师,请问,个体增值税未达起征点,那个应交的销项税应该怎么做分录,需要缴纳经营所得税吗
那我是因为公司厂房拆迁了,那是不是可以借:其他应付款—拆迁补偿款 贷:固定资产清理
嗯对,相当于冲销固定资产清理了就行