您好,这个固定资产清理是不能有余额的,这个不行

老师这个提前出售科目不应该是借固定资产清理1080 累计折旧720 贷固定资产1800 转销递延收益余额并结转固定资产清理借递延收益648贷固定资产清理648借营业外支出432 贷固定资产清理432吗
”固定资产”科目借方余额10,累计折旧贷方2,固定资产清理科目借方余额3,问资产负债表中固定资产期末余额应该填多少?是5还是11
资产负债表中固定资产项目=固定资产科目-累计折旧科目-固定资产减值准备科目+固定资产清理科目(不应该是借-贷+吗?借方️余额是卖亏了,贷方️余额是卖赚了)为啥老师讲的是(借+贷-呢)
老师你好,固定资产报废清理,是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。然后借营业外支出,贷固定资产清理吗?
,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借银行,贷固定资产清理,但是两个固定资产清理中间有差额,这个差额是计入营业外收入吗?
小规模纳税人,给甲方开票,没有成本,全额交所得税有没有风险
老师,增值税没有差额征税吧!我们开了70多万,但是我们的利润只有一个多点
实际工作中,装修费6万,没有找装修公司,都是自己买料,自己找人装修的,没开票怎么做分录?
老师您好,我们公司注册资本100万,已经实缴完了,但我们公司控股的公司注册资本是500万,剩余的400万我们要以什么科目来完成实缴?
支付的招聘费,发票开具现代服务招聘服务费可以吗,大类有没有选错
老师,请问两个全日制教育的孩子上学,是不是专项附加扣除一个月可以扣4000
如果经营范围只有经营租赁没有建筑服务可以开带操作手的经营租赁吗
老师,稳岗补贴企业收到后,做什么用
我们是建筑行业,请问甲方代发农工工工资,农名工工资超过5000,这个钱是我公司承担,合理吗?账怎么做
码头清理的时候,清理出来很多泥和沙子,我们卖了后要把这个钱交给财政,现在已经评估好了价格,现在卖的话,对方肯定需要发票,这个发票我们应该怎么开
那我是因为公司厂房拆迁了,那是不是可以借:其他应付款—拆迁补偿款 贷:固定资产清理
嗯对,相当于冲销固定资产清理了就行