您好,这个固定资产清理是不能有余额的,这个不行
老师这个提前出售科目不应该是借固定资产清理1080 累计折旧720 贷固定资产1800 转销递延收益余额并结转固定资产清理借递延收益648贷固定资产清理648借营业外支出432 贷固定资产清理432吗
”固定资产”科目借方余额10,累计折旧贷方2,固定资产清理科目借方余额3,问资产负债表中固定资产期末余额应该填多少?是5还是11
资产负债表中固定资产项目=固定资产科目-累计折旧科目-固定资产减值准备科目+固定资产清理科目(不应该是借-贷+吗?借方️余额是卖亏了,贷方️余额是卖赚了)为啥老师讲的是(借+贷-呢)
老师你好,固定资产报废清理,是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。然后借营业外支出,贷固定资产清理吗?
,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借银行,贷固定资产清理,但是两个固定资产清理中间有差额,这个差额是计入营业外收入吗?
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
营业执照都是几年,我知道成立日期,不知道截止日期
老师我问下,合同没约定付款时间,但票己开出,一般是对方收到票后多长时间付款的? 有没相关规定?
进口煤炭,国内销售,涉及哪些账务处理,账务及税务需要注意什么
那我是因为公司厂房拆迁了,那是不是可以借:其他应付款—拆迁补偿款 贷:固定资产清理
嗯对,相当于冲销固定资产清理了就行