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老师,股东给我们打款用其他应收款核算的,打时:借:银行存款 贷:其他应收~股东 后来发现这钱是投资款,再做一笔:借:其他应收~股东 贷:实收资本~股东 对吗

2024-12-31 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-31 09:00

你好,没有错的是这么做的

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快账用户6813 追问 2024-12-31 09:06

法人分红:借:利润分配~未分配利润 贷:银行存款 可以吗

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齐红老师 解答 2024-12-31 09:07

你好,也可以通过应付股利一下或者应付利润过渡一下

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快账用户6813 追问 2024-12-31 09:07

具体怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-12-31 09:08

借:利润分配~未分配利润 贷应付利润 借应付利润 贷 :银行存款

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快账用户6813 追问 2024-12-31 09:09

我这样没有过度的,方向啥的也可以对吧

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齐红老师 解答 2024-12-31 09:09

对,你没过度也是正确的

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你好,没有错的是这么做的
2024-12-31
你好,直接借银行存款,贷实收资本就可以了。
2023-05-09
同学你好 这个应该新老股东之间打款 你们公司直接做 借实收资本老股东 贷实收资本新股东
2023-06-01
你好 ;    借其他应收款-股东贷银行存款。 报销 :借管理费用贷其他应收款-股东即可  
2021-09-14
您好,这样偶尔出现这样的情况是可以的。
2024-03-28
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