需要去修改之前的申报表,你根据所属企业你预缴的所属期,然后修改你所属期内增值税申报表。在附表四本期发生额里面填写。如果抵扣的话,就在实际抵扣金额和主笔28 借应交税费,预交增值税 贷银行存款, 借应交税费,城建税、地方教育教育附加 贷银行存款。

老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,问一下,我们公司今年收入是898万,取得成本发票823万,管理费财务费加起来净利润是-28万,因为已经连续有3年都亏损了,我能不能把取得的一部分发票不做账处理,交一些税款,这样可以吗
实际有业务吗?你看下都允许抵扣。如果是的话,你账上正常做就行。汇算清缴纳税调增,这个相当于是以后也不抵扣。