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老师我们是建筑公司,每月在异地进行预交税款,我现在在核对账面和申报表的税金,发现合计那块只是机构所在地的,没有包含异地预交的

2024-12-31 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-31 11:44

需要去修改之前的申报表,你根据所属企业你预缴的所属期,然后修改你所属期内增值税申报表。在附表四本期发生额里面填写。如果抵扣的话,就在实际抵扣金额和主笔28 借应交税费,预交增值税 贷银行存款, 借应交税费,城建税、地方教育教育附加 贷银行存款。

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快账用户7727 追问 2024-12-31 14:39

老师,问一下,我们公司今年收入是898万,取得成本发票823万,管理费财务费加起来净利润是-28万,因为已经连续有3年都亏损了,我能不能把取得的一部分发票不做账处理,交一些税款,这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-12-31 14:42

实际有业务吗?你看下都允许抵扣。如果是的话,你账上正常做就行。汇算清缴纳税调增,这个相当于是以后也不抵扣。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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