车还在使用的,什么都不需要处理
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
老师,计提完折旧的固定资产,剩余的净残值,在金蝶做账时需要怎么处理? 还是折旧完了就不用管净残值了
老师,固定资产残值率是5%现在固定资产折旧计提完了,还剩这个5%的残值怎么处理,在账面上挂着
老师,我司要税务注销,固定资产有台车折旧已经计提完了,剩下5万多的净残值,这个怎么处理?
老师,当时购买的固定资产小轿车,当时我有净残值5 个点,现在计提的折旧结束了,这个净残值要怎么处理吗
请问经营场所在A地区,注册地址在B市,如果设立分支机构,是在经营场所设立合规矩吗?
老师 我单位买了一辆车 我是一般纳税人 现在是电子票 购买车的发票 名称是 机动车销售统一发票 没有专票这个2个字的字样 我是认证抵扣 还是在增值税附表2手填
老师好,我用三个公司给老板发工资,两个公司月工资都是5000,一个公司月工资3万,那申报个税的时候,只有超5000的公司交税吗?发3月的公司是按4万交个税呢还是按3万交个税呢?
老师好,我7月份可以发去年的年终奖吗?个税系统该怎么申报呢?
老师,公司每天中午的员工餐费计入哪里
老师,个人代开建筑类发票安装服务发票吗?需要缴纳那些税,开票金额99000 元,
老师,我怎么查询本月开具的普通发票有多少呢?
老师好,公司3月份是小规模纳税人, 4月初进了一批货但是这批货没有专票进来,也是4月初销售给小规模公司了,4月18号升为一般纳税人,那么这批货我是做成3月暂估库存按小规模阶段销售的,钱是按私户收的挂其他应收款了,这个私户收到的钱和账上记的有点不一致,但是已经申报了季报和增值税,像这种的该怎么处理好一些?
公司注册的一个文号(本来也没计划卖出,取得文号的花费,做账时直接记的管理费用,月末自动结转损益了)。现在有公司想高价买我们公司这个文号,请问,对应的一系列分录该怎么做? 卖这个需要具体怎样报税?请详细指导一下,谢谢!
做账时,库存商品是必须按不同的产品设置明细科目吗? 还是不管啥产品,都使用库存商品这个一级科目,压根不需要设置明细科目?