你好,是的,比如原材料后面用于职工福利。
请问我公司9-11月的出口产品,因某些原因,税局不让免抵退,要求改成免税,那原来这些产品的进项抵扣要做进项转出,我原来购进原材料时是借:原材料/委托加工物资,借:进项税额,贷:应付帐款,现在做进项转出的话,会计分录要怎么做?
老师,进项税额转出的原因是不是进项税额不能抵扣啊
“进项税额转出”的意思是原本可以抵扣的进项,转出后不能抵扣了,是这个意思吗?
采购木头过来加工家居可以抵扣进项税额吗 ,如果能抵扣,是什么原因,然后抵扣多少
老师请问一下 企业因存货盘亏、损毁、报废等原因不得从销项税金中抵扣的进项税金 可以税前抵扣 这句话为什么是正确的 进项都不能抵扣了为什么还能税前扣除
老师:我们公司有安排残疾人上岗,同时残疾人也认证了,为什么我申报残疾经费的时候,还是显示我我公司未安置残疾人上岗呢
单位应付往来账,对方欠票和欠款,老板让把账全部做平,代账公司让我写现金收据和付款退款的单据,可行吗?老板要搬厂,新注册的公司
老师,保安公司可以又开全额,又开差额发票?
老师..请问一下.我们是实际现场干活的劳务公司..对方公司是签合同的公司..然后我们要求业主方走代付..请问这个票是由哪个公司开给业主方
个体户的可以升级为一般纳税人做出口退税吗
外经证怎么报验和核销
老师 我单位购置一辆车 现在是电子发票 发票上写明 机动车销售统一发票 没有专票字样 能抵扣吗 如果能的话 在增值税申报哪里填写
你好,我想问下,我们单位卖商品,满足一定金额,参加活动,这些活动费用记到哪里,怎么做分录
老师:请问一张凭证可以做2笔以上业务吗?还是多笔业务做一张凭证
老师:老板小额给的现金,我做备用金收入,后期要转入实收资本要怎么操作呢?
购进货物时: 借:原材料/库存商品 100 应交税费—应交增值税 13 贷:银行存款113 用于员工福利: 计提分录?? 借: 贷: 发放员工福利: 借:应付职工薪酬 113 贷:原材料/库存商品 100 应交税费—应交增值税—进项税额转出 13 这样做分录对吗? 计提的时候,怎么做?
计提的时候是借管理费用,福利费,贷应付职工薪酬。
其他分录对吗?
对啊,其他的是没问题的。
第一个,库存商品增加的分录,计提的分录是这样吗?感觉不对…… 借:库存商品 贷:应付账款 应交税费—应交增值税—进项税额
第一个购进货物时: 借:原材料/库存商品 100 应交税费—应交增值税-进项 13 贷:银行存款113
购进货物前,需要计提吗?要的话,怎么做分录?
你好,这个不需要计提,只需要做进项的凭证,就是上面说的这个。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的人。