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老师您好,公司出售二手车,并且开出13%的税率发票,请问整个分录是怎样的呢,开出发票金额体现在了增值税申报表里,怎么处理的呢

2025-01-02 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-02 10:16

借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额  借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支

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快账用户1751 追问 2025-01-02 10:18

那发票不含税收入体现在了申报表上,这样收入跟账上对不上了

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齐红老师 解答 2025-01-02 10:18

这个对不上可以和税务局合理解释的

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借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额  借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
2025-01-02
同学,你好 不计入其他营业收入 借:银行存款 资产处置损益 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销
2025-01-02
一般纳税人销售使用过的固定资产开票后出现申报问题,处理如下: 若按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收,先算不含税销售额,填在简易计税相应栏次,减征税额填在应纳税额减征额等栏次,同时剔除二手车发票金额。 若按适用税率 13% 计算,算好不含税销售额和销项税额,填在一般计税相应栏次,同样要剔除二手车发票金额。已申报错误且缴税的,联系税局更正;未缴税的,直接在申报系统更正。
2025-04-11
你好,这个确实是会有这种影响,你如果担心的话,你就把会计上也做其他业务收入算了。
2024-11-06
你好,需要的,如果是一般纳税人,一般计税的13%。未开具发票附表1里面填写
2024-05-07
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