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  • 业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,

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  • 1:提取时 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 2:发放股利时 借:应付股利 贷:银行存款 3:交纳代扣个税时 借:应交税费-代扣代缴个人所得税 贷:银行存款

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  • 你好!在其他应收款或其他应付款科目下核算就可以 计提工资: 借:科技开发成本--XX项目 管理费用--工资 营业费用--工资 贷:应付工资 发工资代扣个税和社保个人部分时做分录: 借:应付工资 贷:其他应付款-员工保险 应交税金-应交个人所得税 现金(银行存款) 代缴个人所得税: 借:应交税金-应交个人所得税 贷:银行存款(现金) 社保从银行扣完钱后,单位拿到社保收费的单据时做分录: 借:管理费用-员工保险(单位缴的部分) 其他应付款-员工保险(个人缴的部分) 贷:银行存款(现金)

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