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建造固定资产向银行借款会计
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
公司2月份买的车3月份交的车辆购置税,2月分录借固定资产车贷银行存款,3月分录借固定资产车辆购置税贷银行存款,借固定资产公司用车,贷固定资产车,固定资产车辆购置税,可以可以这么做么
你就可以直接计入借固定资产车的
196楼
2023-02-15 09:11:59
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好好学习:回复辜老师 不用把这两项转一下固定资产,再摊销么,要不怎么知道固定资产全值呐
2023-02-15 09:29:45
辜老师:回复好好学习直接一次全部计入车辆的原值里面就是可以的
2023-02-15 09:43:44
好好学习:回复辜老师 2月买的车,已经做完账账了,3月才交的车辆购置税
2023-02-15 09:58:18
辜老师:回复好好学习你结转一下也是可以,也可以直接追加固定资产原值的
2023-02-15 10:22:04
好好学习:回复辜老师 老师有好多固定资产折旧时候,计提折旧时候用,借管理费用,累计折旧后面写资产名称么就是加3级科目
2023-02-15 10:50:22
辜老师:回复好好学习这个你要建立固定资产清单明细的
2023-02-15 11:17:26
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
例如采购180万车的话,1.借,固定资产,贷,银行存款2.借,累计折旧,贷,固定资产,3,借,管理费用,贷累计折旧,这样做对吗
一、采购时 借:固定资产 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 如果是一般纳税人可以抵扣进项税。如果是小规模纳税人,没有第二笔分录,不抵扣进项税 2、计提折旧 借:管理费用——折旧费 贷:累计折旧
197楼
2023-02-16 08:29:24
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 晴空万里 发表的提问:
建造固定资产领用自产品怎么做会计处理,建造不动产领用自产品又怎么处理?
您好,都是视同销售处理。
198楼
2023-02-16 08:42:57
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晴空万里:回复王雁鸣老师 @王老师:2016年5月以后不动产已经营改增了,领用自产品还是按视通销售销售处理吗?
2023-02-16 09:12:40
王雁鸣老师:回复晴空万里您好,是的,领用自产品是视同销售的,领用外购产品不是的。
2023-02-16 09:29:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 心计划 发表的提问:
老师,你好,内账~固定资产没有计提折旧,固定资产报废账务这样处理可以吗? 借:银行存款 贷:其他收入 借:管理费用 贷:固定资产
你好,计入营业外收入的哦
199楼
2023-02-16 09:09:00
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心计划:回复朴老师 老师,是内账,计入营业外收入就可以这样做是不是呀?
2023-02-16 09:35:47
心计划:回复朴老师 买的是一个空调
2023-02-16 10:02:16
朴老师:回复心计划是的,内账你也可以按照你的来做
2023-02-16 10:23:01
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 然然 发表的提问:
企业用的是小会计企业准则,2019年8月借固定资产100万贷银行存款100万。12月收到财政拨付用于购此固定资产的补助款50万。该如何做账务处理?会计分录如何写?借银行存款50万贷应付专项款50万同时借应付专项款50万贷固定资产50万?这样写对吗?
你好!直接确认营业外收入就可以
200楼
2023-02-19 09:57:45
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QQ老师:回复然然你好!直接确认营业外收入就可以
2023-02-19 10:31:09
然然:回复QQ老师 这是财政的专款专用资金
2023-02-19 10:50:59
QQ老师:回复然然你好!也是无偿给你们的把
2023-02-19 11:15:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ kento? 发表的提问:
卫健委给差额事业单位拨了一笔款,收到时做了借:银行 贷:其他应付款。然后用这笔钱购买了固定资产,借:其他应付款 贷:银行 借:固定资产 贷? 这个贷方用什么科目呢?(政府会计制度)
借:固定资产 贷 本年盈余
201楼
2023-02-19 10:18:20
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 爱撒娇的发夹 发表的提问:
以前年度购固定资产,借红费支出贷银行存款,借固定资产货固定基金新账补提折旧,怎么做
你是要补以前的帐吗,同学
202楼
2023-02-19 10:25:43
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 半颗柠檬 发表的提问:
2018年7月购买了固定资产,以合同价计入固定资产科目,价款一半以银行存款支付,一半在8月支付。8月支付剩余价款的时候,做账是:借 固定资产,贷 银行存款,并且计提了折旧。如何冲回多计的固定资产和折旧?
你8月正确分录,应该是借:应付账款 贷:银行存款 现在调整是,借:应付账款 贷: 固定资产 然后冲减计提折旧的分录
203楼
2023-02-19 10:30:55
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
原来固定资产说是给公司的,企业已经付款了,当时入账会计账借:固定资产---某公司,贷:银行存款,现在说某公司固定资产不是公司的资产,这笔业务该如何处理?会计账务上如何处理???
你好,用红字冲销掉就可以了
204楼
2023-02-19 11:00:00
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小耳朵:回复吴月柳 红字冲销了,这笔业务如何入账呀
2023-02-19 11:18:46
吴月柳:回复小耳朵那只能做成贷垫款,借:其他应收款-某公司 贷:银行存款
2023-02-19 11:41:15
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 丁零 发表的提问:
老师,购入固定资产分录:借固定资产,贷银行存款,次月计提折旧时借管理费用折旧,贷累计折旧,分录对吗?为什么我的固定资产不平
你好,对的,你的理解是对的 ,需要结转到本年利润
205楼
2023-02-20 08:33:47
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丁零:回复紫藤老师 老师是月底结转吗?
2023-02-20 08:56:08
紫藤老师:回复丁零你好,对的,你的理解是对的
2023-02-20 09:06:34
丁零:回复紫藤老师 老师您讲的是管理费用折旧费结转到本年利润吧,累计折旧不是不用月结转吗?
2023-02-20 09:29:49
紫藤老师:回复丁零管理费用折旧费结转到本年利润
2023-02-20 09:58:50
紫藤老师:回复丁零累计折旧不用月结转
2023-02-20 10:24:57
丁零:回复紫藤老师 老师我明白了,谢谢
2023-02-20 10:41:04
紫藤老师:回复丁零不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2023-02-20 10:56:06
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Me 发表的提问:
固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1.如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理 处置时的收入,需要缴纳增值税吗
你好!如果是报废处理的话不用缴纳增值税。
206楼
2023-02-20 08:46:46
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 十五。 发表的提问:
拍卖已经折旧完毕的车辆,分录:1.借固定资产清理清理;贷:固定资产 2.借:银行存款 贷:固定资产清理 3.借:固定资产清理 贷:资产处置收益 对吗?
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
207楼
2023-02-20 09:02:59
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十五。:回复紫藤老师 车辆原值20万,已计提折旧20万,固定资产清理是0吗?
2023-02-20 09:33:15
紫藤老师:回复十五。车辆原值20万,已计提折旧20万,固定资产清理是0
2023-02-20 09:55:43
十五。:回复紫藤老师 拍卖车辆的时候没有清理费,只有评估费600元,还需要做清理费那步吗
2023-02-20 10:18:20
紫藤老师:回复十五。只有评估费600元,还需要做清理费那步
2023-02-20 10:40:38
十五。:回复紫藤老师 评估费用列入固定资产清理中吗
2023-02-20 10:59:29
紫藤老师:回复十五。评估费用列入固定资产清理中
2023-02-20 11:25:47
十五。:回复紫藤老师 车辆原价20万,处置后所得8万,请问资产处置收益是怎么算呢?
2023-02-20 11:43:50
紫藤老师:回复十五。你需要做了分录才知道
2023-02-20 12:08:48
十五。:回复紫藤老师 处置收入:借银行存款8万 贷:固定资产清理多少.? 应交税费x元
2023-02-20 12:26:38
紫藤老师:回复十五。  一般纳税人13%    小规模1%
2023-02-20 12:42:52
十五。:回复紫藤老师 这样对吗老师
2023-02-20 13:03:04
紫藤老师:回复十五。你好,对的,你的理解是对的
2023-02-20 13:14:30
丽丽刘老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 哈哈哈 发表的提问:
四.计算题(本大题共1题,每小题20分,共计20分) 1、 甲企业2019年1月份发生下列业务, 要求编制会计分录 (1)提取固定资产折旧75000元,其中生产车间使用的固定资产折旧5000元0行政管理部门使用的固定资产折旧25000元: (2)销售产品批,价款为40000元,增值税为6400元。款项收到存人银行。该批产品的成本为25000元。 (3)结转本月发生的制造费用50000元。 (4)用银行存款交纳增值税60000元,消费税5万元,城建税18000元。
你好 1、借:生产成本 50000 制造费用 25000 贷:累计折旧 75000 2、借:银行存款 46400 贷:主营业务收入 40000 应交税费—应交增值税(销项税额) 6400 借:主营业务成本 25000 贷:库存商品 25000 3、借:生产成本 50000 贷:制造费用 50000 4、借:应交税费—应交增值税 60000 —应交消费税 50000 —应交城市维护建设税 18000 贷:银行存款
208楼
2023-02-21 07:53:44
全部回复
丽丽刘老师:回复哈哈哈同学   第一问 老师看差题目了    借:制造费用   50000    管理费用 25000    贷:累计折旧   
2023-02-21 08:22:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 玫瑰花语625 发表的提问:
请问老师购入土地和房屋,会计分录是不是必须要列增值税?是不是也可以不列增值税? 例如:借:无形资产-土地使用权    借:固定资产-房屋      贷:银行存款 还是:借:无形资产-土地使用权    借:固定资产-房屋      应交税费-增值税      贷:银行存款           贷:银行存款
你这个有专票是可以抵扣进项的,你购买进来的就是可以抵扣,要有进项税科目,如果是小规模那就不用了
209楼
2023-02-21 08:08:35
全部回复
玫瑰花语625:回复朴老师 谢谢老师
2023-02-21 08:31:01
朴老师:回复玫瑰花语625满意请给五星好评,谢谢
2023-02-21 08:47:21
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ ZC 发表的提问:
#提问#融资租入固定资产支付的保险费3750,借:固定资产 3750 贷;银行存款 3750 吗?
您好,融资租入的固定资产保险费不构成固定资产价值,计入当期费用
210楼
2023-02-21 08:37:14
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ZC:回复小黎老师 那记入什么费用科目?
2023-02-21 09:07:02
小黎老师:回复ZC您好,固定资产用于什么部门对应的计入相应的成本费用
2023-02-21 09:20:42
ZC:回复小黎老师 我上面打错了,我们是融资购入,不是租入的,3年后这台设备就是我们公司的了
2023-02-21 09:46:28
小黎老师:回复ZC您好,看到融资了,这个不是构成固定资产的计税价格,不用计入固定资产原值摊销,只是维护费用
2023-02-21 10:02:35
ZC:回复小黎老师 感觉老师说的不清楚不楚的呢,到底入什么科目合适 呢?
2023-02-21 10:24:08
小黎老师:回复ZC您好,不知道你这个固定资产用在哪里呀?用在生产车间 计入制造费用 用在管理部门 计入管理费用
2023-02-21 10:52:19
ZC:回复小黎老师 生产车间的呢
2023-02-21 11:17:33
小黎老师:回复ZC您好,生产车间的计入制造费用
2023-02-21 11:41:09
ZC:回复小黎老师 好的,谢谢
2023-02-21 11:58:38
小黎老师:回复ZC不用谢,祝您生活愉快
2023-02-21 12:22:22

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