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建造固定资产向银行借款会计
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ candy 发表的提问:
这个做分录,为什么是借银行存款,贷主营业务收入,而不是借银行存款,贷,固定资产呀这个做分录,为什么是借银行存款,贷主营业务收入,而不是借银行存款,贷,固定资产呀
你好!收入为损益类科目在贷方表示经济利益的流入,固定资产为资产类科目,只能在借方,如果卖出的话,借方科目为固定资产清理的。
166楼
2023-02-06 09:17:29
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里昂老师
职称:初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 内向的吐司 发表的提问:
老师 清理单位车 1.处置固定资产时: 借:固定资产清理(按该项固定资产的账面价值) 累计折旧(按已计提的累计折旧) 贷:固定资产 2.清理收回收入: 借:银行存款-银行账户名称及账号 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额
您好,请问是需要问什么问题呢
167楼
2023-02-06 09:29:59
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内向的吐司:回复里昂老师 现在是固定资产清理是有余额的 这个余额 我要怎么做分录老师
2023-02-06 09:40:44
里昂老师:回复内向的吐司这个余额做到当期损益就可以,做到营业外支出或者营业外收入
2023-02-06 10:07:55
内向的吐司:回复里昂老师 好的老师 谢谢了
2023-02-06 10:36:25
里昂老师:回复内向的吐司好的不客气,祝生活愉快
2023-02-06 10:46:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
老师:买车的购置税啊,120元的本子税能计入固定资产,借:固定资产-xxxx贷:银行存款吗
同学 你好 车辆购置税计入固定资产成本 120的本子钱可以计入当期费用
168楼
2023-02-07 08:40:28
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 黔黔(杨) 发表的提问:
会计2月份建帐没有实存。会计己经做成:借:银行存款 货:实收资产 提现 :借:现金 贷:银行存款
不建议这样虚作银行存款。
169楼
2023-02-07 08:50:47
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黔黔(杨):回复方老师 那怎样处理过来,请指点
2023-02-07 09:17:53
方老师:回复黔黔(杨)调账吧,贷实收资本 负数 现金
2023-02-07 09:37:57
黔黔(杨):回复方老师 对吗
2023-02-07 09:53:32
方老师:回复黔黔(杨)对的。
2023-02-07 10:03:32
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 大瓶子-过三科 发表的提问:
老师您好,我是昨天向你咨询处置固定资产的学生 未提完折旧将固定资产出售 1、转入固资清理 借:固定资产清理 346309.83       累计折旧 137490.17    贷:固定资产 (购买时价税合计款) 483800 2、出售固定资产价款 借:银行存款 467259.83    贷:固定资产清理 413504.27          应交税费—应交增值税(销项税额) 53755.56 3、固定资产清理转入资产处置损益 为贷方余额是清理的净收益 借:固定资产清理 67194.44     贷:资产处置损益 67194.44
你好,看到了你的会计分录了
170楼
2023-02-07 08:59:55
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大瓶子-过三科:回复暖暖老师 这样做是对的不?
2023-02-07 09:15:23
暖暖老师:回复大瓶子-过三科嗯,你以前抵扣过进项税额吗?
2023-02-07 09:29:55
大瓶子-过三科:回复暖暖老师 之前购买时483800的的进项税抵扣了
2023-02-07 09:56:49
大瓶子-过三科:回复暖暖老师 2017年7月份购买的车辆
2023-02-07 10:09:09
暖暖老师:回复大瓶子-过三科那你的销项税是按照13计提的
2023-02-07 10:22:38
大瓶子-过三科:回复暖暖老师 出售时的税率是13%开的票
2023-02-07 10:41:44
暖暖老师:回复大瓶子-过三科是的,这个错不了的了
2023-02-07 10:54:39
大瓶子-过三科:回复暖暖老师 那我上面给你发的整个分录是出售处置时的分录,没有问题吧?
2023-02-07 11:05:25
暖暖老师:回复大瓶子-过三科嗯,只要是按上边的就没问题
2023-02-07 11:21:13
大瓶子-过三科:回复暖暖老师 好的 谢谢老师
2023-02-07 11:32:49
暖暖老师:回复大瓶子-过三科不客气,祝你工作开心
2023-02-07 11:49:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 阳光☀️ 发表的提问:
厂房装修上十万:在建时:借:在建工程:10万,贷:银存;完工后:借:固定资产-在建工程;贷:在建工程;第二个月就开始按 3年折旧:借:制造费用-折旧;借:固定资产?是不是这样?
 你好;   折旧是做 借制造费用 -折旧费贷累计折旧 ;    之前两部都是对的   
171楼
2023-02-07 09:08:12
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ or so 发表的提问:
根据政府会计项目做专账。来拨款时,借银行存款,贷专项应付款。开支时,借专项应付款,贷银行存款。结转吋借费用或固定资产,贷营业外收入。自筹部分结转时,借费用或固定资产,贷专项应付款。开支用了两年完成后分别计入费用和资产结转。但是现在报表都不平了。特向老师求教。
你好同学 自筹的部分你贷方入错了同学,直接入成贷银行存款就可以了同学。
172楼
2023-02-07 09:26:59
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or so:回复何江何老师 那样就不能在专项里面体现出来了?收到财政专项资金40万,17年年开支了29.24万。借 专项 贷 银行。没有做结转资产负债表不平了。第二年把40万支付完以后自筹了二十多万。完了分别计入资产和费用等结转到了营业外收入和专项。这样做为什么报表不平了我不明白
2023-02-07 09:44:21
何江何老师:回复or so你好同学 这个自我筹的部分是不放在专项里的同学。
2023-02-07 09:57:52
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录 向银行借入借款
借:银行存款 贷:短期借款
173楼
2023-02-08 08:47:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 雷喵在鸟不列颠 发表的提问:
自行建造并使用固定资产,土地使用权的摊销额在建造期间计入固定资产价值吗?完工验收后土地使用权怎么计量
您好 自行建造并使用固定资产,土地使用权的摊销额在建造期间计入固定资产价值 完工验收后土地使用权摊销计入管理费用
174楼
2023-02-08 09:06:34
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雷喵在鸟不列颠:回复bamboo老师 如果是房地产开发企业建造用来出售的建筑,土地使用权并入建筑的入账价值吗
2023-02-08 09:36:13
bamboo老师:回复雷喵在鸟不列颠房地产开发企业建造用来出售的建筑,土地使用权并入建筑的入账价值
2023-02-08 09:55:28
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
固定资产折旧借方记固定资产贷方应该记哪个账户啊,银行存款?
你好 折旧是 借成本费用 贷累计折旧 
175楼
2023-02-08 09:14:50
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夕:回复玲老师 这个题最后一笔分录怎么做呀
2023-02-08 09:32:30
玲老师:回复 同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。
2023-02-08 09:55:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 小雪 发表的提问:
买来固定资产入账,借 固定资产 贷 银行 借 管理费用-折旧 贷 累计折旧 对吗??
你好,购入固定资产,计提折旧是这样做分录
176楼
2023-02-08 09:24:00
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小雪:回复邹老师 摊销装修费用呢? 借 长期待摊 贷银行 借 管理费用-待摊 贷 长期待摊 对吗
2023-02-08 09:53:03
邹老师:回复小雪你好,摊销的时候,借方通常是管理费用——装修费,明细科目不是待摊
2023-02-08 10:19:37
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 邹德洋 发表的提问:
老师 选项C 不是借:财务费用 贷:银行存款吗 为什么会计入固定资产成本?
你好,同学老师认为这道题答案有误,您的选择ab是正确的,c应该进入财务费用。
177楼
2023-02-09 08:39:40
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邹德洋:回复晓宇老师 哦 谢谢老师
2023-02-09 09:06:11
晓宇老师:回复邹德洋不用客气噢,同学,请帮老师点击5星好评噢。
2023-02-09 09:35:57
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 小稻草人 发表的提问:
公司购买的一套沙发是3千,折旧年限5年,已计提折旧27个月,本月出售这套沙发,收款500元;会计分录 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 资产清理损益 贷:固定资产损益 以上分录,处理固定资产还需要计提税么
同学您好 如果当时抵扣过进项,现在销售时需要确认销项税额的
178楼
2023-02-09 09:00:42
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小稻草人:回复王晓老师 公司是小规模纳税人,未抵扣过进项,是否就直接录入,不用在计提税了
2023-02-09 09:31:38
王晓老师:回复小稻草人同学您好 小规模纳税人销售使用过的固定资产,可以按3%减按2%来计税,也就是增值税=500*2%/(1%2B3%)
2023-02-09 09:44:40
小稻草人:回复王晓老师 4月1日开始小规模纳税人免增值税及附加税,但是还是要先计提税然后在转入营业外收入,是这样么?
2023-02-09 10:11:53
王晓老师:回复小稻草人您好 是的   需要先确认增值税  再转营业外收入
2023-02-09 10:24:06
小稻草人:回复王晓老师 明白了,谢谢您
2023-02-09 10:40:38
小稻草人:回复王晓老师 计提增值税分录,接问题上的分录后续如何做分录
2023-02-09 10:56:56
王晓老师:回复小稻草人不客气的,工作愉快哈
2023-02-09 11:12:04
小稻草人:回复王晓老师 是不是原来的分录就需要做更改,不直接录入 借银行存款,先借营业外收入?
2023-02-09 11:29:22
王晓老师:回复小稻草人您好 借  银行存款   500      贷 固定资产清理    490.29           应交税费—应交增值税  9.71
2023-02-09 11:51:29
小稻草人:回复王晓老师 后面再录入转出增值税的分录,对么, 借 营业外收入 贷 应交税费-应交增值税
2023-02-09 12:08:13
小稻草人:回复王晓老师 后面再录入转出增值税的分录,对么, 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入
2023-02-09 12:32:35
王晓老师:回复小稻草人您好 可以的,可以这么处理的
2023-02-09 12:53:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 11 发表的提问:
因建造固定资产发生的借款,产生的利息完工前和完工后分别计入什么科目,
你好,完工前计入在建工程,完工后计入财务费用核算
179楼
2023-02-09 09:23:59
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慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 蛮吉 发表的提问:
1、2019年11月13月购入固定资产190000款发票未到,不做账务处理。 2、2019年12月银行支付190000固定资产款项。 借:其他应收款 190000 贷:银行存款 3、2020年1月固定资产发票回来。 借:固定资产 190000 贷:其他应收款 19000 4、这笔固定资产能否在2019年度作加计扣除?
你好,你是用于研发的固定资产吗
180楼
2023-02-10 08:34:41
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蛮吉:回复慧老师 不是研发,办公用
2023-02-10 08:54:22
慧老师:回复蛮吉那不能加计扣除的,你不是想问能不能一次性折旧扣除
2023-02-10 09:10:46
蛮吉:回复慧老师 我想知道的是跨年发票的问题,1、费用、固定资产,发票在次年5月31日前回,又想在税前扣除的处理。如1、12月份的水电费12月付款了次年1月份回发票的处理 会计分录和税前扣除
2023-02-10 09:35:49
慧老师:回复蛮吉你好,这种跨年的,上年应该暂估,暂估金额在下年五月31日前取得发票,就可以税前扣除
2023-02-10 09:50:59
蛮吉:回复慧老师 求会计分录,明细点
2023-02-10 10:03:23
慧老师:回复蛮吉发生费用没发票 借:管理费用-电费 贷:应付账款/银行存款 第二年取得发票 如果金额与暂估无差异,直接发票贴进去就好了,如果有差异,冲掉原来那笔凭证,按照争取金额做一笔
2023-02-10 10:29:39

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