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开出商业汇票记什么会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 发表的提问:
收到承兑,以及开出发票,借出时都应该如何写会计分录
你好,收到借应收票据贷预收 开发票借预收贷主营业务收入应交税费 借出借其他应收款贷应收票据
196楼
2023-02-14 09:16:20
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 零下一度 发表的提问:
实际成本法购入一批材料未入库,开出商业汇票100000元,分录怎么写
同学您好,借在途物资,贷:银行存款
197楼
2023-02-14 09:32:31
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 9班童芳玲 发表的提问:
企业开出商业汇票时,按其贷记应付票据,请问借记是不是收款方
您好,您这个什么意思呢?
198楼
2023-02-14 09:47:41
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东老师:回复9班童芳玲
2023-02-14 10:11:31
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付3个月前开具的不带息商业汇票的票款38000元,如何作会计分录
借应付票据38000 贷银行存款38000
199楼
2023-02-14 09:53:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 晨汐 美好时光 发表的提问:
老师,开出发票,款未到,会计分录摘要怎么写?收到款后又怎么写?
您好同学 开出发票款没到,分录搞要一般是写没有收款,分录就是应收账款 ,收到款项后再写收回货款,再由应收账款冲银行存款
200楼
2023-02-15 08:23:56
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 自信的冷风 发表的提问:
老师:销售企业开具给供货商的销售还利负数专票要怎么出会计分录?
你是想做销售企业的分?还是供应商的分录?
201楼
2023-02-15 08:47:53
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自信的冷风:回复江老师 销售企业。
2023-02-15 09:05:41
江老师:回复自信的冷风借:应付账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
2023-02-15 09:23:24
自信的冷风:回复江老师 老师,我觉得这个分录不对,我是属于购他的商品以后他给我的返利
2023-02-15 09:44:55
江老师:回复自信的冷风那就是供应商给你开的负数发票吧 借:原材料(或库存商品) 负数 贷:应付账款 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数
2023-02-15 10:00:16
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
公司收到房主开出的明年的租金发票,但是款没付,我想问一下要怎么样做会计分录的?
你好,借预付账款贷其他应付款
202楼
2023-02-15 08:57:38
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神奇小飞侠:回复徐阿富老师 现在是不是不可以入待摊费用了?
2023-02-15 09:29:46
徐阿富老师:回复神奇小飞侠你好,没有待摊费用科目了
2023-02-15 09:42:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
今年购买来的公司,开出去年应开的发票怎么做会计分录?
请问你想问的问题具体是?
203楼
2023-02-15 09:11:59
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邹老师:回复爱笑的流沙请问你想问的问题具体是?
2023-02-15 09:24:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 范范  发表的提问:
12月份公司买了东西,发票要到明年1月份才开出来,这会计分录怎么做,做在这个月还是下个月
借:预付账款贷:银行存款,这月;下月发票做费用冲预付账款
204楼
2023-02-16 07:49:12
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范范 :回复袁老师 这个月公司发了工地上的工人工资650000,会计分录是:借工程施工-合同成本(劳务成本)贷:银行存款,那年末在资产负债表中,这一笔如何体现
2023-02-16 08:16:15
袁老师:回复范范 这个体现在存货项目
2023-02-16 08:32:47
范范 :回复袁老师 @袁老师:公司员工出差回来报销餐费和油费,会计分录怎么做
2023-02-16 08:59:32
袁老师:回复范范 计入管理费用--差旅费
2023-02-16 09:19:22
范范 :回复袁老师 @袁老师:那员工每个月有餐费补贴,怎么做
2023-02-16 09:31:41
袁老师:回复范范 那就计入工资
2023-02-16 09:46:56
范范 :回复袁老师 @袁老师:老师,这个月收到项目部分工程款475万,是现金,会计分录是借库存现金,贷工程结算是吗?那在资产负债表里,工程结算如何体现
2023-02-16 10:04:07
袁老师:回复范范 作为存货的抵减项,减少存货即可
2023-02-16 10:22:27
范范 :回复袁老师 @袁老师:什么意思,不太懂,收到的是工程款,难道不是在预收账款中体现吗
2023-02-16 10:47:07
袁老师:回复范范 这个你最好分清你是按建筑行业还是企业会计做账,别混淆了
2023-02-16 11:08:33
范范 :回复袁老师 @袁老师:我是按建筑行业
2023-02-16 11:34:17
袁老师:回复范范 那是对的
2023-02-16 11:47:14
范范 :回复袁老师 @袁老师:那您的意思是在存货那一栏填写负数?
2023-02-16 12:02:14
袁老师:回复范范 是的啊
2023-02-16 12:15:22
范范 :回复袁老师 @袁老师:老师,我想问下,当月交当月的社保,那计提和缴纳时的会计分录分别是什么
2023-02-16 12:39:54
袁老师:回复范范 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-02-16 12:53:51
范范 :回复袁老师 @袁老师:老师,上个月员工出差回来报销餐费是900元,当时只开了收据,这个月有别的酒店开的餐费发票,金额是1200,我能不能用这发票来抵?那会计分录的金额是写900,还是写1200?
2023-02-16 13:04:40
袁老师:回复范范 这个用900吧
2023-02-16 13:33:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Zxy 发表的提问:
当月开出的发票已收钱已作废,次月退款,会计分录是?
你好 你开出去发票做账没有 ? 作废是当月作废 如果做账了你要红冲
205楼
2023-02-16 08:03:47
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Zxy:回复meizi老师 还没做账,现在做呢
2023-02-16 08:37:45
Zxy:回复meizi老师 那次月退款的整个分录是什么
2023-02-16 08:56:56
meizi老师:回复Zxy你好 那你都作废了就不做了。 直接做一笔借银行存款贷应付账款 到时 退 借应付账款贷银行存款
2023-02-16 09:13:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 神眷之樱花 发表的提问:
4月15日第二次某公司开出一张支票向希望工程捐款4万元,编制会计分录。
你好,借;营业外支出,贷;银行存款
206楼
2023-02-16 08:32:46
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以商业承兑汇票结算,算什么会计科目
通过应付票据核算
207楼
2023-02-16 08:55:24
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 学堂用户zx8e4w 发表的提问:
购买材料15万元,签发六个月商业承兑汇票一张,会计分录怎么写
借:应付账款15      贷:应付票据15
208楼
2023-02-16 09:09:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 静草 发表的提问:
其他企业到本企业过账,会计分录是什么?是本票入账,现金出帐,现金日记账上面我需要登记收入吗?
可以通过其他应付款反映,进账做其他应付款贷方,出账做其他应付款借方
209楼
2023-02-19 10:00:13
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 静草 发表的提问:
其他企业到本企业过账,会计分录是什么?是本票入账,现金出帐,现金日记账上面我需要登记收入吗?
你好!入其他应付款科目。
210楼
2023-02-19 10:15:10
全部回复
静草:回复汪晨老师 现金帐上需要反应吗?
2023-02-19 10:42:36
汪晨老师:回复静草你好,现金出去,要反映
2023-02-19 11:08:39
汪晨老师:回复静草分录,借 银行存款 贷其他应付款 借 其他应付款 贷 库存现金 若是银行收取银行支出,也不需要反应出现金日记账上面
2023-02-19 11:19:31

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