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科研经费自筹和专项会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Karma°C 发表的提问:
研发费用会计分录怎么做?
借研发支出 贷银行存款 是费用化支出的,月末借管理费用-研发费用 贷研发支出
256楼
2023-03-02 07:56:25
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Karma°C:回复徐阿富老师 研发费用里的资本化支出是什么意思
2023-03-02 08:10:49
Karma°C:回复徐阿富老师 费用化支出结转制造费用研发费用可以吗
2023-03-02 08:37:16
徐阿富老师:回复Karma°C你好,不可以转制造费用,资本化支出就是研发会形成无形资产的
2023-03-02 08:50:14
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 雷颜谊 发表的提问:
老师做项目专账,用的是自筹资金。那拨入给项目的资金,分录该怎么做呢?
拨入的资金,你就是借银行存款贷专项应付款就行了。那你这个专项应付款就要弥补之前自己垫付的资金。
257楼
2023-03-02 08:23:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 犹豫的方盒 发表的提问:
自行开发一项专利技术,并按法律程序申请取得了专利证书。该项技术在研发阶段,材料耗费160 000元,应付研发人员薪酬100000元,支付设备租金12000元。上述各项支出按规定应计入无形资产的部分是230000元,应计入当期费用的是42000元。申请专利阶段发生的注册费、律师费共计8500元,上述款项均通过单位零余额账户支付。 要求:根据以上经济业务,为该行政单位编制有关的会计分录。需要财务会计和预算会计,麻烦写清楚一点,谢谢
借,研发支出272000 贷,原材料160000 应付职工薪酬100000 银行存款12000 借,单位管理费用42000 无形资产230000 贷,研发支出272000 借,行政支出12000 贷,资金结存12000
258楼
2023-03-02 08:45:00
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陈诗晗老师:回复犹豫的方盒借,无形资产 8500 贷,银行存款8500 借,行政支出8500 贷,资金结存8500
2023-03-02 09:16:13
陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
老师筹建期间这个会计分录怎么做
同学,你好,这个可以做到,管理费用——办公费里边,如果今年还没有营业,明年汇算清缴的时候放在开办费里即可
259楼
2023-03-05 09:12:44
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逢考必过:回复陈老师 好的
2023-03-05 09:42:43
陈老师:回复逢考必过祝 工作愉快,帮我好评哟,谢谢
2023-03-05 10:09:41
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 进宝 发表的提问:
老师,请问5月我们开始有研发支出,但是没有相对应的会计科目,我要设置一个的会计分录,研发支出属于资本类科目还是成本类科目还是其他?
研发支出属于成本类会计科目。分为费用化支出、资本化支出进行明细核算。开发阶段支出,符合资本化条件的,计入无形资产的成本;不符合的,计入当期损益。
260楼
2023-03-05 09:40:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
公司筹建期间、众筹为入口做的奖励众筹‘我现在收到众筹资金怎么做会计分录呢?’
你好 借;银行存款 贷;实收资本
261楼
2023-03-05 10:09:39
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 绿树下的阳光 发表的提问:
公司筹建,现借李某10万,作为企业运作费用,钱以打入银行,后期这笔钱将返还李某,会计分录怎么做
您好!借银行存款 贷其他应付款 然后支付的时候,借其他应付款 贷银行存款
262楼
2023-03-05 10:21:49
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绿树下的阳光:回复宋生老师 不做实收资本吗
2023-03-05 10:36:49
宋生老师:回复绿树下的阳光您好!不做,因为这是借款,不是投资
2023-03-05 10:58:29
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#哟想问一下,我们公司是自己养殖蜜蜂产蜜然后加工的企业,目前是刚筹建期,买了蜜蜂在养着,现在产生了基地上的物资费用,和糖的费用!这个费用的会计分录怎么处理?人员工资怎么处理?
同学这个是生物性资产同学,你可以直接入成是主营业务成本就好了同学,人员工资是管理费用同学, 同学。
263楼
2023-03-05 10:36:00
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陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 百诺恩·初夏18007878729 发表的提问:
公司是智能科技公司,自主研发产品,主要业务有销售产品,产品的项目安装业务,安装项目时会买一些施工材料,请问会涉及到哪些会计科目,核算成本用哪个会计科目,具体分录是什么样的
你单位参考生产企业还有施工企业。具体分录太多了,没办法给你一一列出。
264楼
2023-03-06 07:12:26
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百诺恩·初夏18007878729:回复陈娟老师 公司目前是买别的人电动车充电桩,然后和小区合作,我们负责安装好设备,材料设备都由我们负责,利润与小区再分配,我想问,核算成本时用哪个科目好,谢谢
2023-03-06 07:55:43
陈娟老师:回复百诺恩·初夏18007878729在建工程 固定资产
2023-03-06 08:12:31
百诺恩·初夏18007878729:回复陈娟老师 老师,在建工程和固定资产是资产类科目,核算成本 为什么不用成本科目啊,比如劳务成本或工程成本,研发支出。安装的充电桩,是拿来营利的,消费者充4个小时电需付费1元,按固定资产来核算吗,谢谢回答!
2023-03-06 08:39:10
陈娟老师:回复百诺恩·初夏18007878729你安装这个最后都是归集为你们的固定资产
2023-03-06 09:03:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 橙子???? 发表的提问:
公司筹建期 买了电脑 做个各种章,,还有店面租金会计分录要怎么弄
你好,电脑 做个各种章,借;管理费用——开办费,贷;库存现金等科目 店面租金是一个月一付,还是付了好几个月的?
265楼
2023-03-06 07:42:25
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橙子????:回复邹老师 付了半年,押金还押了2个月
2023-03-06 08:07:16
邹老师:回复橙子????你好,借;其他应收款(押金),长期待摊费用,贷;库存现金等科目
2023-03-06 08:35:03
橙子????:回复邹老师 老师可以具体一点吗?我是半年房租付了6万 然后押金付2万 一共付8万
2023-03-06 08:51:40
邹老师:回复橙子????你好,借;其他应收款(押金)2万,长期待摊费用6万,贷;库存现金等科目8万
2023-03-06 09:05:57
橙子????:回复邹老师 房东给收据可以入账吗
2023-03-06 09:16:58
邹老师:回复橙子????你好,如果是外账,房租是需要有发票入账才是的 押金不需要发票
2023-03-06 09:43:28
橙子????:回复邹老师 房东不开发票 那我外帐是不是不能体现
2023-03-06 10:03:13
邹老师:回复橙子????你好,可以体现房租支出,但是因为没有发票,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
2023-03-06 10:18:25
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 唯简 发表的提问:
筹建期厂房金30万,压二付一,会计分录怎么做
借:管理费用--开办费10 其他应收款--厂房租金20 贷:银行存款30
266楼
2023-03-06 07:56:27
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唯简:回复张艳老师 @刘老师:厂房建设期间的材料费和施工费以及人工费记入开办费还是在建工程
2023-03-06 08:17:19
张艳老师:回复唯简厂房设备资金比较,应该计入在建工程,达到预定使用状态时转入固定资产科目
2023-03-06 08:27:37
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 雪萍 发表的提问:
经济法和会计实务有关系吗
你好,关系影响不大的,一个是会计,一个是法。
267楼
2023-03-06 08:08:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 眼睛大的台灯 发表的提问:
劳务统筹费返还怎么计会计分录
你好,具体是什么原因形成的这个款项? 
268楼
2023-03-06 08:35:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ little简* 发表的提问:
筹建期工资发放的会计分录怎么做
借管理费用-开办费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬待银存
269楼
2023-03-07 07:15:46
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little简*:回复郭老师 你好,这样是不是就做两笔分录
2023-03-07 07:29:03
郭老师:回复little简*你好 是的 有一个计提
2023-03-07 07:45:01
little简*:回复郭老师 凭证上的日期都写同一天吗?
2023-03-07 07:58:14
郭老师:回复little简*当月的工资当月支付吗
2023-03-07 08:27:29
little简*:回复郭老师 一般是当月的10-15号发放上个月的工资
2023-03-07 08:47:26
郭老师:回复little简*分开做 当月计提 次月发
2023-03-07 09:06:37
little简*:回复郭老师 那筹建期过了,工资这块怎么做,也是要先做计提吗?
2023-03-07 09:36:11
郭老师:回复little简*开办费改工资就可以
2023-03-07 10:03:02
little简*:回复郭老师 也是要先管理费用-工资 贷应付职工薪酬 再做借应付职工薪酬 贷银行/现金,是这样吗?
2023-03-07 10:25:33
郭老师:回复little简*你好,是的,
2023-03-07 10:51:33
little简*:回复郭老师 老师,就是说不同月的工资要做两笔,发工资时如果一下把前两个月的一起发也没关系,是吗?
2023-03-07 11:21:22
郭老师:回复little简*你好 是的 这么理解 工资需要计提
2023-03-07 11:35:57
little简*:回复郭老师 老师,那这两笔分录附带的原始凭证应该是什么,都是那个月的工资表吗?那需不需要签名
2023-03-07 11:48:45
郭老师:回复little简*第一个工资表 第二个银行回单
2023-03-07 12:15:13
little简*:回复郭老师 现金发放的呢?老师,计提是不是都是月末最后一天计提
2023-03-07 12:43:39
郭老师:回复little简*计提在哪一天也可以 工资表上面有领款人签字
2023-03-07 13:10:21
郭老师:回复little简*计提在哪一天也可以 工资表上面有领款人签字
2023-03-07 13:34:36
郭老师:回复little简*计提在哪一天也可以 工资表上面有领款人签字
2023-03-07 13:49:39
little简*:回复郭老师 计提的原始凭证工资表也需要签名吗?还是说发放的时候我就弄个领款单就行
2023-03-07 14:00:38
郭老师:回复little简*你好, 发放的
2023-03-07 14:25:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,公司在筹建期间的土地出让金,会计分录怎么做?
你好,需要看具体是什么情况下发生的 比如拿地用于开发房地产,借;开发成本,贷;银行存款 再比如拿地用于建造厂房,借;在建工程,贷;银行存款
270楼
2023-03-07 07:42:58
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张文华:回复邹老师 老师,土地出让金缴纳后,产生的契税怎么做账务处理?
2023-03-07 08:10:48
邹老师:回复张文华你好,契税与土地出让金通常是一样核算的 需要看具体是什么情况下发生的 比如拿地用于开发房地产,借;开发成本,贷;银行存款 再比如拿地用于建造厂房,借;在建工程,贷;银行存款
2023-03-07 08:22:38
张文华:回复邹老师 契税不是专门的税种吗?
2023-03-07 08:43:39
邹老师:回复张文华你好,是一个专门的税种,但是也是计入开发成本,在建工程这些科目核算的啊 比如拿地用于开发房地产缴纳的契税,借;开发成本,贷;银行存款 再比如拿地用于建造厂房缴纳的契税,借;在建工程,贷;银行存款 契税是不通过应交税费,税金及附加科目核算的
2023-03-07 09:02:35

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