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水电费的支付到分摊会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 陈ring 发表的提问:
物业公司开票开:水电公摊的,水电费不算我们的收入,要把水电公摊的计入其他应付款吗?是水电公摊的是价税合计一并计入其他应付款,还是要把税款分出来计入应缴税费-应交增值税
你好,开具了发票就是需要做收入,应交税费的确认的
211楼
2023-02-21 08:32:56
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陈ring:回复邹老师 那水电公摊不算我们的收入,我们是代收的,那这部分也要交税?
2023-02-21 08:50:37
邹老师:回复陈ring你好,你需要开具收据,而不是开具发票,开具了发票就需要做应交税费确认纳税的
2023-02-21 09:09:39
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lina's 发表的提问:
分公司帮总部支付水电费 与总部挂往来 ?分公司分录?总部分录?
借 :其他应收款贷:银行存款;借:管理费用--水电费贷:其他应付款
212楼
2023-02-21 08:43:22
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龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付电话费1000元,开出转账支票支付的会计分录怎么写
支付电话费1000元,开出转账支票支付的会计分录怎么写
213楼
2023-02-21 09:05:59
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龙老师:回复爱笑的流沙借:管理费用——电话费 1000 贷:银行存款 1000
2023-02-21 09:29:14
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Roue 发表的提问:
请问支付物业管理水电费的分录也要算增值税的吗,那物业管理费,水、电费的税率按多少计算
你好,你要取得这些税票才能够做进项税额,税票上都有税率税额的
214楼
2023-02-22 08:42:39
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
支付电话费或文具费如何写会计分录
您好,借;管理费用-电话费,管理费用-办公费,贷:现金或者银行存款。
215楼
2023-02-22 08:54:41
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问:
月末要不要计提本月水电费,付水电费分录如果写?
同学 一般情况下水电费是当月计提下个月支付的。 借 管理费用-水电费      贷 应付账款---XXX公司 付款的时候 借 应付账款---XXX      贷 银行存款
216楼
2023-02-22 09:02:59
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清爽的胡萝卜:回复星河老师 我以前一直用,预付帐款,因为没收到发票,一般2个月开一次发票
2023-02-22 09:29:20
星河老师:回复清爽的胡萝卜同学 如果是没有收到发票的情况下,用预付账款是可以的,你做的对 。
2023-02-22 09:48:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 怕孤独的鱼 发表的提问:
收到支付宝(中国)网络技术有限公司会计分录怎么写
您好 请问支付宝是自己单位名下的么
217楼
2023-02-23 07:46:28
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ✨小燕子 发表的提问:
我们公司是在网上卖东西的 ,收到支付宝备付金怎么做会计分录呢?
借:营业外收入 贷:其他货币资金--支付宝
218楼
2023-02-23 08:00:56
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✨小燕子:回复张艳老师 这块儿不用计提增值税吗?
2023-02-23 08:29:59
张艳老师:回复✨小燕子这个不属于增值税应税项目,不计提增值税的。
2023-02-23 08:59:24
✨小燕子:回复张艳老师 收到支付宝备付金,是不是客户在买东西时候,先把钱给支付宝,然后等客户确认收货时,再把钱给商家?备付金是不是这样来的呢?
2023-02-23 09:13:18
✨小燕子:回复张艳老师 如果是这样的话,那这也不是也属于收入吗?只不过是没开发票,那这样的话,不用计提增值税吗?
2023-02-23 09:30:01
张艳老师:回复✨小燕子这个备付金,应该是支付宝为了测试您公司绑定的支付宝账号,打的几分钱的测试款。
2023-02-23 09:51:49
✨小燕子:回复张艳老师 不是,5月份我们都50多万呢
2023-02-23 10:02:18
张艳老师:回复✨小燕子您这是销售货物了吧?这个就不是备付金了,就是正常的销售额了。 借:其他货币资金--支付宝 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-02-23 10:29:32
✨小燕子:回复张艳老师 老师,但是这月的税我已经报过了,也没法认证发票了,我先做个预收,然后报到下月可以吗?
2023-02-23 10:54:04
张艳老师:回复✨小燕子这样的话,也是可以的。
2023-02-23 11:09:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 點、 发表的提问:
老师,计提电费水费的会计分录怎么写
你好,借;制造费用等科目,贷;其他应付款
219楼
2023-02-23 08:29:36
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點、:回复邹老师 老师,我司有一家商场-出租,月末现场人员还没有提供电费数据给财务部,这样我们要怎么做预提数和怎么分摊到各个租户呢
2023-02-23 08:51:32
邹老师:回复點、你好,预提数=用电度数*单位电价 分摊到各个租户的金额=预提数/租户数量
2023-02-23 09:13:26
點、:回复邹老师 老师,给员工分红怎么做账务处理呢
2023-02-23 09:32:35
邹老师:回复點、你好,是股份分红?还是奖金的形式?
2023-02-23 10:01:27
點、:回复邹老师 如果是股东分红或者是奖金形式,分别怎么做账务处理
2023-02-23 10:30:48
邹老师:回复點、你好 如果是股东分红 借;利润分配——应付股利 , 贷;应付股利 借;应付股利 , 贷;银行存款 如果是奖金 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 , 贷;银行存款等科目
2023-02-23 10:50:36
點、:回复邹老师 老师,我司是做别墅短租的,但是之前财务把收入和成本都是做代收代付的,然后月末手工结转代收代付款,请问这样做账合理吗?
2023-02-23 11:11:32
邹老师:回复點、你好,实际是代收代付吗?还是租入之后转租呢?
2023-02-23 11:27:46
點、:回复邹老师 老师,是的,实际是我们租之后再转租出去,我们有跟房产公司签了委托协议
2023-02-23 11:38:06
邹老师:回复點、你好,那这种情况(租入之后转租)就不能按代收代付处理 应当把转租出去的做收入核算 ,租入支付的款项做成本核算
2023-02-23 12:05:18
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 美丽的电脑 发表的提问:
支付无线电设备检测服务费的会计分录?
管理费用--检测费
220楼
2023-02-23 08:53:13
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 火星上的蓝天 发表的提问:
网银支付电话费怎么做会计分录啊
同学你好,一般来说 借管理费用 贷银行存款
221楼
2023-02-23 09:00:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 醒醒 发表的提问:
老师您好,我想咨询下,临时水电安装费,会计分录要怎么写
临时水电安装费,可以计入管理费用 借 管理费用 贷 银行存款
222楼
2023-02-24 08:28:58
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庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 静如止水 发表的提问:
请问老师一个季度支付一笔电梯维护费用2万多,一次付清,我怎么把费用均摊到每月啊!会计分录怎么做
借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 摊销时: 借:管理费用 贷:长期待摊费用
223楼
2023-02-24 08:45:06
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静如止水:回复庾老师 1.借:长期待摊费用    贷:银行存款 2.借:管理费用   贷:长期待摊费用 我们小规模不用进项税,这样写对吗?
2023-02-24 09:06:55
庾老师:回复静如止水可以这样写,小规模不用写进项税额
2023-02-24 09:18:50
静如止水:回复庾老师 第二笔分录我可以当月银行打款,当月摊销一部分吗?
2023-02-24 09:47:14
庾老师:回复静如止水可以,当月就开始摊销
2023-02-24 10:15:37
静如止水:回复庾老师 谢谢老师
2023-02-24 10:30:07
庾老师:回复静如止水不客气,祝您工作顺利。身体健康
2023-02-24 10:43:14
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 斗志昂扬的草丛 发表的提问:
支付外购电力和分配外购电力费用的会计分录怎么写啊
同学,你好 借:管理费用 制造费用 销售费用 贷:银行存款
224楼
2023-02-24 08:50:23
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 若~~诺 发表的提问:
公司是分支机构,财务独立核算,要向总公司支付上级管理费,金额比较大,总公司会开票,今年1月份支付了2019年度的管理费,发票还没到,支付时和发票收到时,怎样做会计分录?每月分摊管理费时怎样做会计分录?
支付 借预付 贷 银行 贷:待摊 /其他应付 贷 预付 分摊借管理费 贷 待摊 / 其他应付
225楼
2023-02-24 08:59:59
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若~~诺:回复季老师 不是很明白,支付时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票时,借:待摊费用—其他应付款,每月分摊时:借:管理费用,贷待摊费用—其他应付款。这样吗?那现在发票没有收到,就可以直接分摊吗?
2023-02-24 09:29:53
若~~诺:回复季老师 一月份支付的,现在已经要分摊三个月了吧
2023-02-24 09:42:27
季老师:回复若~~诺待摊费用、其他应付款,两个科目都可以用。待摊已经取消了但也不是绝对不能用。应在取得发票后摊销。
2023-02-24 09:57:11
若~~诺:回复季老师 那现在前三个月的摊销就不要做了么?收到发票后,直接分9个月摊销?
2023-02-24 10:15:01
季老师:回复若~~诺一年以内的可以不摊销,直接计入费用。当然你也可以按月摊销。如果4月份收到发票,当期一并摊销4个月,以后按月摊销。
2023-02-24 10:38:56
若~~诺:回复季老师 好的,那一并摊销4个月的分录怎么做?
2023-02-24 11:01:51
季老师:回复若~~诺借费用 4个月 贷 其他应付款 或者贷待摊费用
2023-02-24 11:26:03

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