咨询
内部会计控制规范一共有几个
分享
会计学堂陈老师
职称:中级
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
内部控制评价方法有哪些
从内部控制评价本身以及目前的发展情况来看,主要存在详细评价法和风险基础评价法两种方法。
121楼
2023-01-09 09:38:31
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 坚持 发表的提问:
非盈利性会计制度的会计科目一共分为几类
你好! 1..资产,负债,净资产 2.收入,费用
122楼
2023-01-09 09:59:26
全部回复
坚持:回复蒋飞老师 那么行政单位呢,是不是也是这样的分类
2023-01-09 10:32:22
蒋飞老师:回复坚持你好! 很相近的,差不多的
2023-01-09 10:53:19
坚持:回复蒋飞老师 老师,你能不能把非盈利性组织的会计科目,还有行政事业单位的会计科目给我发一份啊,完整的
2023-01-09 11:13:44
蒋飞老师:回复坚持你好! 可以在网上百度一下,这里不好发太大的表格的
2023-01-09 11:42:51
坚持:回复蒋飞老师 老师,你就给我发一下呗
2023-01-09 12:02:45
蒋飞老师:回复坚持民间非营利组织设立会计科目的问题上,应执行《民间非营利组织会计制度》, 有点近似事业单位会计制度,科目分类是资产、负债、净资产、收入、支出,会计科目也与企业会计准则略有区别(民非组织会计制度可以网上下载)。
2023-01-09 12:18:26
坚持:回复蒋飞老师 会计制度都有什么会计制度
2023-01-09 12:42:45
蒋飞老师:回复坚持《民间非营利组织会计制度》,行政单位会计制度,事业单位会计制度
2023-01-09 12:55:41
坚持:回复蒋飞老师 就这三个吗,不是还有企业和小企业会计制度的嘛
2023-01-09 13:21:32
蒋飞老师:回复坚持对的,那是企业适用的
2023-01-09 13:32:15
坚持:回复蒋飞老师 除此之外还有什么会计制度,全面的
2023-01-09 13:45:34
蒋飞老师:回复坚持你好! 没有了
2023-01-09 13:56:50
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 舒适的灯泡 发表的提问:
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
销售到收款 几乎涵盖了物流的整个出库流程和财务整个销售、收款、催款等流程。这里的控制点很多。比较大的控制点为: 1、销售确认环节 2、确认应收款环节 3、应收款收回确认环节 4、货物移交(出库、对方接收)环节 当然还包括不相容职务分离、退货控制等环节
123楼
2023-01-09 10:26:59
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 认真的野狼 发表的提问:
你好,我想问一下,我们是民办小学,适用什么会计制度?请问一共有几种会计制度?
采用《民间非营利组织会计制度》。 依据《民间非营利组织会计制度》第二条规定:本制度适用于在中华人民共和国境内依法设立的符合本制度规定特征的民间非营利组织。民间非营利组织包括依照国家法律、行政法规登记的社会团体、基金会、民办非企业单位和寺院、宫观、清真寺、教堂等。 适用本制度的民间非营利组织应当同时具备以下特征:该组织不以营利为目的和宗旨;资源提供者向该组织投入资源并不得以取得经济回报为目的;资源提供者不享有该组织的所有权。
124楼
2023-01-10 09:25:38
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
会计工作一个月下来,总共有多长时间需要和各部门沟通?有几天
这个没确定时间,
125楼
2023-01-10 09:41:10
全部回复
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
内部控制评价方法有哪些
个别访谈法   2.调查问卷法   3.专题讨论法   4.穿行测试法   5.实地查验法   6.抽样法   7.比较分析法
126楼
2023-01-10 10:02:40
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
老师,外账费用应做多少,控制在什么范围内,怎么控制呢
你好,一般是根据利润水平来控制的,有的发票没有日期的就可以控制计入哪个月份,或者控制工资薪金的申报金额
127楼
2023-01-10 10:26:59
全部回复
骆旭燕:回复邹老师 老师,你上面回答的看不懂,费用不是要有个比例吗,比例根据什么,是多少呢
2023-01-10 10:43:01
邹老师:回复骆旭燕你好,没有绝对的比例的,关键是根据收入,成本金额,决定需要计入多少费用
2023-01-10 11:05:13
骆旭燕:回复邹老师 怎么根据收入成本金额来决定呢,不知道从哪里着手
2023-01-10 11:30:06
邹老师:回复骆旭燕收入,成本一般是相对确定了,利润要控制好,自然知道费用需要计入多少了
2023-01-10 11:46:44
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 202209lan 发表的提问:
中级会计实务中第五章长期股权投资中的共同控制与同一控制区别
你好,共同控制采用权益法,控制采用的是成本法。同一控制是控制的一种,是合并方和被合并方都在同一个最终控制方的控制下,不再一个最终控制方控制的是非同一控制。共同控制就是要两个或以上联合在一起才能够形成控制。
128楼
2023-01-11 09:30:49
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 没心没肺 发表的提问:
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
你好同学 一般都是审批的问题,就是控制好审批的权限就可以了
129楼
2023-01-11 09:35:56
全部回复
没心没肺:回复何江何老师 好的,谢谢老师
2023-01-11 09:55:09
何江何老师:回复没心没肺不客气满意记得五星好评
2023-01-11 10:17:20
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 京京 发表的提问:
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是(  )。(2018年) A.控制环境 B.控制活动 C.风险评估 D.信息与沟通
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是(  )。(2018年) A.控制环境
130楼
2023-01-11 09:54:01
全部回复
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响
131楼
2023-01-11 10:23:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 曹宇 发表的提问:
商业的税负率控制在那个范围内比较合理啊?
对于这个税负率建议直接咨询公司的专管员,现在一般都会告诉的。只有从专管员那里获得的税负率才是有使用价值的。
132楼
2023-01-12 09:30:43
全部回复
曹宇:回复张艳老师 老师,税负率是不是等于,税负率=应交纳增值税/不含税收入
2023-01-12 09:49:01
张艳老师:回复曹宇是的,您的公式是非常正确的。
2023-01-12 10:05:07
曹宇:回复张艳老师 谢谢老师
2023-01-12 10:35:01
张艳老师:回复曹宇不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-01-12 10:49:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
现在老板让我规范公司的内控制度,我是刚刚入职,该怎么着手?
您好,电脑上登录本学堂,点击下载,然后在搜索框中输入制度两字,再点击搜索,从结果中选择下载参考使用,谢谢。
133楼
2023-01-12 09:49:55
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
你好, 属于控制风险的(不是固有风险)
134楼
2023-01-12 10:05:26
全部回复
Luuuuu^:回复蒋飞老师 老师为什么呢
2023-01-12 10:51:49
蒋飞老师:回复Luuuuu^是这个人不适合做控制这种工作,没有控制好,会产生控制风险的
2023-01-12 11:08:44
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 美一天 发表的提问:
3、下列有关发现抽样的说法错误的是(  )。 A、发现抽样的目的是至少发现一个具有特定特征的项目 B、发现抽样可以看作是样本的审计结果 C、发现抽样是对总体发表意见 D、发现抽样中,常用的抽取样本方法有两种:随机抽样和货币单位发现抽样  A        B        C        D        E       4、以下不属于内部控制评价报告至少应当披露的内容的是(  )。 A、内部控制评价工作的总体情况 B、内部控制评价的范围 C、内部控制缺陷及其认定情况 D、内部评价的结果 单选题
你好,这些题目的答案是BCD、ABCD
135楼
2023-01-12 10:21:00
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×