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内部会计控制规范一共有几个
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一ru既往 发表的提问:
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
https://baike.so.com/doc/5436950-5675253.html行政事业单位内部控制制度
151楼
2023-01-31 09:21:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
一般纳税人生产企业每个月的报销费用得控制在多少范围内?
你好,这个是没有一个统一规定的
152楼
2023-01-31 09:33:00
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不忘初心:回复邹老师 邹老师,不是有销售的20%一说?
2023-01-31 09:51:48
邹老师:回复不忘初心你好,没有这个规定的,你所指的 20%是在哪里看到的
2023-01-31 10:10:45
小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 詩錦 发表的提问:
注册会计师是不是很难?一共几门课程要求几年内过呢?
您好!注册会计师考试难度较大,专业阶段:《会计》、《审计》、《税法》、《经济法》、《财务管理》、《战略》,需要5年内通过,均通过以后需要再考综合阶段考试职业能力综合测试(试卷一、试卷二)。
153楼
2023-01-31 09:48:00
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詩錦:回复小妍老师 那中级会计师呢?
2023-01-31 10:05:37
詩錦:回复小妍老师 综合阶段考试职业能力综合测试是什么?
2023-01-31 10:26:57
小妍老师:回复詩錦您好!中级会计资格考试设《财务管理》、《经济法》、《中级会计实务》三个科目,需要连续两年通过三门考试。
2023-01-31 10:38:18
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
154楼
2023-02-01 09:09:42
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小樱 发表的提问:
怎么帮助企业做好内控呢,应该规范哪些流程,制定哪些制度呢?公司是餐饮行业
建议学习注会战略内控课程 和财务管理课程
155楼
2023-02-01 09:28:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
你好,做到仓库,会计对同一购买,领用情况双方登记,分别核实
156楼
2023-02-01 09:44:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
157楼
2023-02-02 08:57:04
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 负责的指甲油 发表的提问:
企业的内部控制制度包括那些内容?
企业的内部控制制度主要包括下列内容: 1.可靠的内部凭证制度。企业有完善的内部控制凭证,以种类全、内容完整、连续编号的一些处理经济业务的凭证,作为会计处理依据。 2完善的簿记制度。在可靠的凭证制度基础上,建立完整的账簿和报表制度,确保会计记录的严密性。 3严格核对制度。包括凭证之间的核对,凭证和账簿之间的核对,账簿和报表之间的核对等。企业建立严格的核对制度,有利于及时改正会计记录中错误,做到证、账、表三相符。 4.合理的会计政策和会计程序。企业在遵守国家制定的会计准则的基础上,还从本单位会计工作实际出发,建立自己的合理会计政策和会计程序,以书面文字形式,作为会计处理方法的依据。 5.定期资产盘点制度。
158楼
2023-02-02 09:03:34
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ A小陈 发表的提问:
酒店休假内部公告范本会计学堂里有吗
供参考 根据你企业情况自己改下用http://www.xuexila.com/fanwen/tonggao/2978908.html
159楼
2023-02-02 09:10:02
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A小陈:回复玲老师 谢谢老师
2023-02-02 09:40:54
玲老师:回复A小陈不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-02-02 09:51:16
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Regina-Ye 发表的提问:
内部控制缺陷按照其成因,应分为哪几类?a.设计缺陷和运行缺陷b.重大缺陷和一般缺陷c.控制缺陷和设计缺陷d.重要缺陷和危险缺陷
a.设计缺陷和运行缺陷
160楼
2023-02-02 09:32:49
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ Q 发表的提问:
老师这是关于内部控制审计的内容,前面一段话说所有内部控制的其他缺陷都要书面形式沟通,但是后面那张非财务报告的一般缺陷没有说要书面。那到底要不要书面呢
同学,你好 需要书面沟通的
161楼
2023-02-02 09:41:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 长情的银耳汤 发表的提问:
老师,市政工程的成本如何控制,人工,原材料,机械,都应该控制在哪个数据范围内?
你好,人材机的比例是60:30:5
162楼
2023-02-05 10:51:52
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
163楼
2023-02-05 11:10:30
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:回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2023-02-05 11:26:41
答疑苏老师:回复你好 外审不属于内部控制
2023-02-05 11:47:11
:回复答疑苏老师 啊,内部控制只有内部的呀
2023-02-05 12:02:47
答疑苏老师:回复你好 是的 内部控制指的内部的
2023-02-05 12:14:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户wygs7c 发表的提问:
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
 你好; 你这个是岗位吗   ; 这样的还是有差异的;   
164楼
2023-02-05 11:30:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 安然妮儿 发表的提问:
现在一般税负控制一般每 月都在大概控制在税负范围之内吗?有没有可能,这个月税负高,下个月税负低,税局会预警吗?出现这种情况,有可能这个月开票了,但是没有进项,下个月才来进项票。
您好,您按你们实际的就可以,一般是按年算的,太低的话,或者长期不交的话,税务局会有预警的
165楼
2023-02-06 09:16:41
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职称:注册会计师,税务师

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