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企业内部会计控制存在的问题
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 鱼在水中游 发表的提问:
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
你好,一般在收入的4%-10%左右,仅供参考
151楼
2023-01-29 09:31:37
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小樱 发表的提问:
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
http://www.acc5.com/course/course_135/learn/lesson_2814你好,可以学习陈需老师的内控课程。
152楼
2023-01-29 09:51:00
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小智老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 风吹咏柳 发表的提问:
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
您好,答案应该是选A。
153楼
2023-01-30 08:11:01
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ Sunny 发表的提问:
5. 判断题 财务总监主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,筹集公司运营所需资金,完成企业财务计划。( ) (本题3分) Y.对 N.错
同学,你好 这道题是对的
154楼
2023-01-30 08:25:02
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 陶醉的鼠标 发表的提问:
企业筹资活动内容控制的重点在哪个环节?
编制筹资预算、综合考虑筹资总收益和总成本。、合理确定筹资规模、选择最佳筹资机会。科学选定最佳筹资类型。
155楼
2023-01-30 08:54:22
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小雨 发表的提问:
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
你好,这些是根据决算报表数据来填的,你需要从财务报表和决算报表取数
156楼
2023-01-30 09:19:04
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小雨:回复紫藤老师 嗯嗯,还有很多需要上传的佐证材料,有些内容填写后报红,审核不过关,又改不掉,不知道是什么原因呢?
2023-01-30 09:44:27
小雨:回复紫藤老师 比如说这个报表,不适用报红了怎么改不了适用呢?
2023-01-30 10:06:10
紫藤老师:回复小雨你好,可能是你的原始数据不对,或者不平衡。
2023-01-30 10:31:14
小雨:回复紫藤老师 原始数据是指的什么呢?之前上报的吗?这个是导入参数带过来的数据吗?
2023-01-30 10:44:16
小雨:回复紫藤老师 想把不适用改成适用,改不了,提交审核又报红,不知道怎么回事?
2023-01-30 11:00:37
紫藤老师:回复小雨你好,主要叫会计提供决算数据
2023-01-30 11:15:24
小雨:回复紫藤老师 老师可以发一个内控不适用的佐证材料说明给我吗?
2023-01-30 11:28:41
紫藤老师:回复小雨你好,我们的单位的同事已经做好上报了,他们是要决算数据
2023-01-30 11:49:56
小雨:回复紫藤老师 是要一部分的决算数据对应上,有几个地方报红出错,与决算数据无关的,审核无法通过,会做的话可以指导一下吗?
2023-01-30 12:00:54
紫藤老师:回复小雨一般是不平衡,你按照提示找找
2023-01-30 12:30:43
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ljykai 发表的提问:
今天去一外资企业面试,提到内外帐的问题,那个老总说只有不规范,小型的企业才会内外帐,大企业是不会这样做的,说我会计理念存在错误。是这样吗?
你好,对的,规范企业没有内帐一说。
157楼
2023-01-30 09:47:59
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ljykai:回复徐阿富老师 额,我想问一下那不从公账上走的款,不开票的收入以及没有正规发票的费用,没有内账怎么做啊?
2023-01-30 10:14:43
徐阿富老师:回复ljykai你好,这就是不规范的表现——不开票也要做收入,没有正规发票不可以。
2023-01-30 10:38:03
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ jingjing金 发表的提问:
老师,企业内部控制基本规范是规章还是规范性文件
《企业内部控制基本规范》是属于规范性文件。
158楼
2023-01-31 09:04:07
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安老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
在企业,会计主管也要和企业内部人员打交道吗?还是只有会计员和企业内部人员打交道?
会计主管是公司的管理层人员,成员也是内部人员。
159楼
2023-01-31 09:09:46
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
函证样本量的多少与很多方面有关,不止于内部控制的有效性相关,比如函证方式,以前期间的函证结果等
160楼
2023-01-31 09:21:19
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hiking~:回复朴老师 那内部控制有效的话,不是可以减少函证数量吗?
2023-01-31 10:06:47
朴老师:回复hiking~可以,但是也与别的有关
2023-01-31 10:30:40
苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
你好!对于银行存款通常需要全部实施函证,除非该银行存款对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低。选项C,除非存在下列两种情形之一,应当对应收账款实施函证:(1)有充分证据表明应收账款对财务报表不重要;(2)注册会计师认为函证很可能无效 结合这个理解他不函证不是因为内部控制设计良好并有效运行
161楼
2023-01-31 09:48:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 威武的钥匙 发表的提问:
非同一控制企业,母公司和子公司之间的内部交易额怎样从财报中计算出来?
非同一控制企业,内部交易额,首先,你要找出发生的内部交易要哪些,然后确定哪些没有对外销售,这部分需要进行抵消处理。
162楼
2023-02-01 08:26:42
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师您好,请教关于并购的会计问题:例:被并购企业净资产公允价值300万,其中股本200万,留存收益100万,并购方以180万购买被并购企业原股东公允价60%的股权,请问并购方和被并购企业的会计分录如何做?双方不存在同一控制之下。
并购方 借:长期股权投资 180 贷:银行存款 由于是与被投资企业的原股东发生交易,被投资企业并未变化。所以,不进行会计处理,在被查簿上登记变更股东即可。
163楼
2023-02-01 08:34:14
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小七爱学习 发表的提问:
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
上市公司最好都是出具无保留意见的审计报告
164楼
2023-02-01 08:59:48
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小七爱学习:回复辜老师 他这个表格应该出错了吧?
2023-02-01 09:17:32
辜老师:回复小七爱学习没错啊,审计报告就是无保留意见 内控报告是个结论,就是无保留结论的报告
2023-02-01 09:35:20
艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 上岸 发表的提问:
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
同学你好,这个就是薪酬体系的设置是否合理,员工工资核算是否正确等内部风险的控制
165楼
2023-02-01 09:28:36
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上岸:回复艾昵老师 薪酬体系不合理,员工工资不明确 内部风险很大
2023-02-01 10:07:13
艾昵老师:回复上岸嗯嗯,是的,这样风险肯定大
2023-02-01 10:20:01

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