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自产的商品自用后的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
自己生产的产品用于送礼怎么做分录?不是自产的产品用于送礼又怎么做分录?
借;营业外支出 贷;主营业务输入 应交税费 不是自产的 借;营业外支出 贷;银行存款
91楼
2022-12-26 10:56:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
领用自产产品在不同情况下的处理。 (1)在建工程(例如购建机器设备生产经营固定资产)领用自产产品,会计上按照成本结转,税法上不确认销项税额。 分录是: 借:在建工程 贷:库存商品 (2)在建工程(例如购建办公楼等不动产)领用自产产品,会计上按照成本结转,税法上确认销项税额。 分录是: 借:在建工程 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 请问领用自产产品用于建设的情况在新税法下还是这么做分录吗?也是分建设自用设备和建设房屋吗?
你好,这样做分录就可以的,也是分建设自用设备和建设房屋
92楼
2022-12-27 10:25:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 精明的大米 发表的提问:
我公司用自产的产品对外做技术服务,请问么样做会计分录?
你好,借银行存款/应收账款贷主营业务收入贷销项
93楼
2022-12-27 10:35:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
支付一笔款采购窗帘(我们自己以后要卖出的商品),然后供应商生产好以后发给我们,这个会计分录是怎么做呢?
你好!借预付账款 贷银行存款
94楼
2022-12-27 10:56:59
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Soulmate.H:回复宋生老师 如果我们不打算设置预付账款呢?
2022-12-27 11:18:39
宋生老师:回复Soulmate.H你好!那你计入应付账款
2022-12-27 11:35:23
Soulmate.H:回复宋生老师 @宋老师:那就是,借:应付账款,贷:银行存款。等产品入库后安装入库单(无发票),我再安装入库单做分录,借:库存商品,贷:应付账款。如果是以后还要寄给加工厂的话,我就写,借:原材料 贷:应付账款。寄给加工厂以后,支付加工费,则:委托加工物资,贷:银行存款。原材料的出库:借:委托加工物资,贷:原材料?这个中间有错误的地方吗?
2022-12-27 12:01:48
宋生老师:回复Soulmate.H你好!1.转材料到加工单位   借:委托加工物资     贷:原材料   2. 计算支付加工费   借:委托加工物资     应交税费——应交增值税(进项税)          贷:应付账款   3.收回加工完成产品   借:库存商品     贷:委托加工物资(包括材料及加工费)
2022-12-27 12:22:52
Soulmate.H:回复宋生老师 @宋老师:我们是小规模纳税人,我做的是内账,可能不涉及税。那老师,我的上面的理解是正确的吧?
2022-12-27 12:46:08
宋生老师:回复Soulmate.H你好!你的这个有点乱。你按我上面的,只是不要写税
2022-12-27 13:02:29
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 繁荣的睫毛 发表的提问:
固定资产(不动产)安装过程中领用自产产品会计分录
您好,借在建工程贷库存商品
95楼
2022-12-28 09:43:07
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繁荣的睫毛:回复文老师 不是视同销售吗,不是应该有税额的吗,那进项税是怎么做分录的
2022-12-28 09:57:20
文老师:回复繁荣的睫毛现在用于不动产的进项税额也是可以抵扣的,就不用进项税转出的
2022-12-28 10:26:20
繁荣的睫毛:回复文老师 销项税额是怎么做分录的,而且转出的不是都是外购的吗,这个是自产的
2022-12-28 10:48:47
文老师:回复繁荣的睫毛您说的本是不错的,因为是自产的,应该视同销售,确认销项税额的,那是原来不动产不可以抵扣的情况下的,因为那不可以抵扣,但是现在改了,可以抵扣了,您做了销项,然后还可以正常抵扣,那做了就没有意义了
2022-12-28 11:13:58
繁荣的睫毛:回复文老师 所以现在可以抵扣,又视同销售,所以就直接不用做税额吗
2022-12-28 11:28:17
文老师:回复繁荣的睫毛是的,就是这样的,没有必要再税体现了
2022-12-28 11:46:05
繁荣的睫毛:回复文老师 那要是领用外购的材料呢,可以抵扣税额吗,还是要转出。若是用于设备类的固定资产自产和外购的分别是怎么做分录的
2022-12-28 12:13:57
文老师:回复繁荣的睫毛可以的抵扣的,不需要转出的
2022-12-28 12:37:41
文老师:回复繁荣的睫毛都是借在建工程贷库存商品或原材料
2022-12-28 13:03:04
繁荣的睫毛:回复文老师 领用自产的视同销售的话,金额是按售价还是按成本来计呢
2022-12-28 13:25:00
文老师:回复繁荣的睫毛您好,是按成本价的
2022-12-28 13:35:50
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 甜美的盼望 发表的提问:
将自产的应交消费税的产品用于公益性捐赠,如何做会计分录
你好,会计分录如下 借 营业外支出 贷 库存商品 应交税费——应交增值税 应交税费——应交消费税
96楼
2022-12-28 10:03:51
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 雪梅 发表的提问:
自产产品赠送他人的视同销售吗?求会计分录?
是的,视同销售,借:销售费用 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—销项税
97楼
2022-12-28 10:10:09
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雪梅:回复辜老师 正常销售产品是不是,借:银行或现金 贷:主营业务收入
2022-12-28 10:26:28
辜老师:回复雪梅正常的是,借:银行或现金 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2022-12-28 10:54:18
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Aban 发表的提问:
生产线组装的半成品,不产生收入,自己方便以后包装成成品,会计分录怎么做?
外购领用就是外面采购回来的用于生产
98楼
2022-12-28 10:32:29
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QQ老师:回复Aban你好!计入半成品科目下核算就可以
2022-12-28 11:00:29
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 日日星星 发表的提问:
农村专业合作社,那么我自产自销,那需要在年末把生产成本结转成产成品吗?如果结转之后售出商品应该如何做会计分录呢?
农村专业合作社需要在年末把生产成本结转成产成品
99楼
2022-12-28 10:53:59
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庄老师:回复日日星星销售时,借应收账款,贷主营业务收入,结转成本,借主营业务成本,贷产品物资
2022-12-28 11:35:02
日日星星:回复庄老师 那主营业务收入和主营业务成本在期末结转数是一样的吗?
2022-12-28 11:52:10
日日星星:回复庄老师 就销售这方面来说
2022-12-28 12:21:35
庄老师:回复日日星星你好,不一样的两者结转
2022-12-28 12:42:52
日日星星:回复庄老师 比如我本年有10000元的业务收入,那么我在年末需要结转成本是,借:主营业务成本,贷:产品物资。这样吗?
2022-12-28 13:02:33
庄老师:回复日日星星你好,是这样的,月末结转
2022-12-28 13:13:38
日日星星:回复庄老师 好的,谢谢老师
2022-12-28 13:36:31
庄老师:回复日日星星应该的,给个五星好评
2022-12-28 14:04:06
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ A1'会计学堂_程老师(中级、注会) 发表的提问:
现在在建工程领用原材料和自产的产品怎么做会计分录呀
借 在建工程贷原材料/库存商品
100楼
2022-12-29 10:15:09
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 2333333 发表的提问:
农业企业,用自产的农产品加工成的干菜入库会计分录,贷什么?
加工成干菜直接销售吗?
101楼
2022-12-29 10:29:17
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
购买房产后不自用,出租出去,会计分录,及折旧分录
你好 借固定资产 贷银行 借其他业务成本 贷累计折旧 
102楼
2022-12-29 10:35:54
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
初级会计实务中有一个例子是这样的,某公司将自己生产的产品用于自营工程,该批产品的成本为180000元,计税价格为250000元,然后书上做的分录是 借:在建工程 222500 贷:库存商品 180000 应交税费-增值税(销项税额) 42500 ,这个分录是对的吗?
您好,这个分录是对的。
103楼
2022-12-29 10:53:59
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小幸运:回复王雁鸣老师 可是这种情况应该是企业将自产产品用于非应税项目,是要视同销售的呀,为什么在建工程的金额不是250000 42500的呢?为什么没有确认收入呢?
2022-12-29 11:25:58
王雁鸣老师:回复小幸运您好,是的,答案中的分录是对的,是基于会计准则来处理的,如果改为以税法为基础来处理,则分录是, 借:在建工程 292500 贷:主营业务收入 250000 应交税费-增值税(销项税额) 42500,也是可以的。实际操作中,可以按这种方法处理。这样的处理还需要再结转销售成本,借:主营业务成本,180000,贷:库存商品,180000。答案中的处理方法,在纳税时需要调整(增值税和企业所得税),后者的处理方法,在纳税时就不需要调整了。
2022-12-29 11:53:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ Princess 发表的提问:
领用自制半成品生成成品入库的会计分录
借;生产成本 贷;半成品 借;库存商品 贷;生产成本
104楼
2023-01-03 09:27:24
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 成就的火龙果 发表的提问:
外购和自产产品用于在建工程怎么做会计分录呢?
同学你好,分录是一样的 借,在建工程 贷,库存商品
105楼
2023-01-03 09:36:34
全部回复
成就的火龙果:回复立红老师 不用考虑增值税吗?
2023-01-03 10:03:14
立红老师:回复成就的火龙果同学你好,现在不用考虑增值税
2023-01-03 10:18:57

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