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用现金支票支付货款会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买印花税票,支付现金50,会计分录怎么写
借管理费用~印花税 贷库存现金
226楼
2023-02-22 09:09:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 羊羊咩 发表的提问:
能不能帮看一下,这个分录对吗?老板给的现金支付的
你好!老板给的现金,你是收回来现金?
227楼
2023-02-23 08:20:59
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羊羊咩:回复宋生老师 嗯,老板给的现金,然后现金支付软件费@宋老师:
2023-02-23 08:37:36
宋生老师:回复羊羊咩您好!如果是公司找老板借的现金应该计入其他应付款
2023-02-23 09:07:04
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 火神 发表的提问:
我衣服坏了去修补一下花了五元,现金支付,分录怎么写
借:管理费用 贷:现金
228楼
2023-02-23 08:44:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 学堂用户ezksvm 发表的提问:
贴现和付款人无款支付怎么写会计分录
你好 票据贴现,借:银行存款,财务费用,贷:应收票据 付款人无款支付,借:应收账款,贷:应收票据
229楼
2023-02-23 08:56:28
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 顺利的大山 发表的提问:
带息票据到期 但中间没有贴现 到期的时候对方单位无法支付货款 分录怎么做
你好,把应收股利转为应收账款
230楼
2023-02-23 09:08:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购入蔬菜1000,现金支付会计分录
购入蔬菜1000,现金支付会计分录
231楼
2023-02-24 07:47:19
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吴月柳:回复爱笑的流沙是食堂的话就借:管理费用-福利费 贷:现金
2023-02-24 08:09:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
现金支付空调维修费会计分录
借;管理费用-维修费 贷;库存现金
232楼
2023-02-24 08:03:12
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 美丽的路灯 发表的提问:
用库存现金支付差旅费,预算会计分录怎么做?
借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
233楼
2023-02-24 08:25:56
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 喜悦的砖头 发表的提问:
含税收入150944微信支付宝收款120520现金收款30424会计分录
你好,借 其他货币资金-支付宝120520 库存现金30424 贷 主营业务收入等 不考虑增值税的情况下
234楼
2023-02-24 08:49:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
分派并支付现金股利5000000的会计分录
快点
235楼
2023-02-24 09:05:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借利润分配未分配利润贷应付股利 借应付股利贷银行存款
2023-02-24 09:17:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
老师,我公司是买桶装水的,如果我3月支付货款给鼎湖,也是3月到的货,但是鼎湖4月才给我发票,我应该在3月和4月做什么分录?
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 4月收票 借:预付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
236楼
2023-02-26 18:04:20
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来自星星的你:回复bamboo老师 小规模的哦?
2023-02-26 18:33:21
bamboo老师:回复来自星星的你借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:预付账款-暂估 4月收票 借:预付账款-暂估 贷:预付账款
2023-02-26 18:58:33
来自星星的你:回复bamboo老师 打款是用小程序打的,里面每次转帐都会多一点,意思就是说,3月打的款,4月收到的发票金额不一定是3月打款的金额,这样怎么做?
2023-02-26 19:16:22
bamboo老师:回复来自星星的你也这样写分录啊 差额会挂账预付账款
2023-02-26 19:27:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
老师,我公司是买桶装水的,如果我3月支付货款给鼎湖,但是鼎湖4月才给我发票,我应该在3月和4月做什么分录?
你好,货物是三月份到的吗?
237楼
2023-02-26 18:15:41
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来自星星的你:回复郭老师 是的,3月到货
2023-02-26 18:40:11
郭老师:回复来自星星的你借库存商品贷银行存款,下个月借应付账款贷库存商品,借库存商品进项贷应付账款。
2023-02-26 19:08:36
来自星星的你:回复郭老师 下月的分录是这样吗?
2023-02-26 19:37:06
郭老师:回复来自星星的你你好 是的 分录是这么做
2023-02-26 20:03:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用库存现金支付购厂钱,应该怎么写会计分录
用库存现金支付购厂钱,应该怎么写会计分录
238楼
2023-02-26 18:28:57
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邹老师:回复爱笑的流沙借;长期股权投资 贷;库存现金
2023-02-26 18:44:35
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ A董会计 发表的提问:
物流公司平台支付货款怎么做会计分录
您好,平台是购入后出售?
239楼
2023-02-26 18:34:02
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A董会计:回复小林老师 我们是物流总公司,下面的其他公司给我们开的成本发票,我们做账怎么做分录,我们是平台支付费用
2023-02-26 18:57:32
A董会计:回复小林老师 就是这种成本发票,我们是平台付款
2023-02-26 19:17:37
小林老师:回复A董会计您好,您取得成本发票,那您得有对应收入才可以,根据发票是服务,那您的收入项目是什么?
2023-02-26 19:30:27
A董会计:回复小林老师 我收入也是快递服务费收入
2023-02-26 19:51:56
小林老师:回复A董会计您好,那就没问题了,您收入成本可以对应
2023-02-26 20:05:32
A董会计:回复小林老师 老师,我说那张发票我怎么做分录,平台支付的方式
2023-02-26 20:16:47
小林老师:回复A董会计您好,借主营业务成本,贷银行存款
2023-02-26 20:36:45
A董会计:回复小林老师 我们没有现金,银行支付,是中通物流内部平台支付,你说这个我懂,我问的平台支付,做分录
2023-02-26 20:47:11
小林老师:回复A董会计您好,那就是挂账其他应付款
2023-02-26 21:16:34
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
老师,我公司是买桶装水的,如果我3月支付货款给鼎湖,也是3月到的货,但是鼎湖4月才给我发票,我应该在3月和4月做什么分录?
3月可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款 ,付款做借应付账款鼎湖 贷银行, 4月做借借库存商品负数 贷应付账款暂估款负数,按发票做借库存商品 贷应付账款鼎湖
240楼
2023-02-26 18:53:59
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来自星星的你:回复maize老师 小规模哦,然后可能打款的金额不是发票的金额,老师
2023-02-26 19:22:40
maize老师:回复来自星星的你你付款和这个发票分开做就可以,还有合作不要紧
2023-02-26 19:50:59
来自星星的你:回复maize老师 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:预付账款-暂估 4月收票 借:预付账款-暂估 贷:预付账款,老师,这样做有问题吗?
2023-02-26 20:03:34
maize老师:回复来自星星的你贷预付账款 暂估款 负数,贷预付账款供应商,这样可以 ,不做借方
2023-02-26 20:33:17
来自星星的你:回复maize老师 3月可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款 ,付款做借应付账款鼎湖 贷银行, 4月做借借库存商品负数 贷应付账款暂估款负数,按发票做借库存商品 贷应付账款鼎湖,如果像老师你这样做,等4月鼎湖开发票给我的时候,发票金额和我3月支付的钱不一致,怎么办?
2023-02-26 20:56:16
maize老师:回复来自星星的你分开的,你这个付款做借应付账款鼎湖 贷银行,分开做的,
2023-02-26 21:11:22
maize老师:回复来自星星的你没有说发票必须和这个付款一致,
2023-02-26 21:35:46
来自星星的你:回复maize老师 是分开,但是发票和我支付的金额不一致怎么办?比如一开始我打款1万给他,他开了12000的票给我,或者我打款1万,他开票9千,这样
2023-02-26 21:53:51
maize老师:回复来自星星的你还有合作有差额可以,没有合作,这个差额要求对方退回,或者是对方多开发票,多开部分开红字发票 ,要不转营业外支出或者是营业外收入,
2023-02-26 22:06:28
来自星星的你:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-02-26 22:35:40
maize老师:回复来自星星的你好的我先回复别的学员了
2023-02-26 23:00:46
来自星星的你:回复maize老师 老师,那这几个分录的摘要各写什么?
2023-02-26 23:21:19
maize老师:回复来自星星的你暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款 ,付款做借应付账款鼎湖 贷银行, 4月做冲掉3月暂估入库借库存商品负数 贷应付账款暂估款负数,按发票做借库存商品 贷应付账款鼎湖
2023-02-26 23:31:56
来自星星的你:回复maize老师 那按发票做借:库存商品 贷:应付账款,写什么摘要?然后我3月支付了9600,他给我开了16000多的发票,这个就让他挂账吗?
2023-02-26 23:44:45
maize老师:回复来自星星的你摘要写取得xx月暂估入库发票,是的
2023-02-27 00:01:40
来自星星的你:回复maize老师 老师,是这样做吗?这样做的话,应付账款-鼎湖的余额是在借方,应付账款-暂估款在贷方,都是指什么意思?
2023-02-27 00:30:03
maize老师:回复来自星星的你应付账款暂估款平了说明没有没有发票没有到,
2023-02-27 00:59:39
maize老师:回复来自星星的你应付账款鼎湖这个明细账余额是贷方表示还有没有付款
2023-02-27 01:14:05
来自星星的你:回复maize老师 如果应付账款鼎湖,是借方呢?
2023-02-27 01:43:49

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