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行政单位银行日记账会计科目
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 九剑 发表的提问:
根据银行对账单还是银行日记账来编写分录?
一般根据银行日记账来编写分录
226楼
2023-02-24 07:33:56
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 彭盼 发表的提问:
行政单位会计报表中的累计盈余怎么计算
财务会计里面的收入减去费用部分就是累计盈余部分。
227楼
2023-02-24 07:53:19
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
我单位是事业的,上级预算单位是行政,我单位可以用行政会计制度记账吗
您好,贵单位可以用行政会计制度记账。
228楼
2023-02-24 08:15:17
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小小翅膀儿 发表的提问:
出纳登记现金日记账和银行存款日记账,会计还设这两个科目的明细账吗?
是的,需要
229楼
2023-02-24 08:39:47
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ Smileぃ讉莣 发表的提问:
登记银行存款日记账中“对方科目”是怎么来编写的?“借或贷”什么时候写借字?什么时候写贷字?
对方科目根据发生的业务来计的,如管理费用,固定资产,应收账款等。银行余额为正数是借,负数为贷。一般均为借
230楼
2023-02-24 09:05:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 美丽的老虎 发表的提问:
您好,我是行政单位会计,2019年底单位有一个维修电梯项目,19年底已支付部分款项,我当时计入维修费科目了,2020现在此项目马上竣工,我想问我是不是应该先把去年那笔维修费调整一下,先做一笔 借:在建工程 贷:以前年度盈余调整 把去年支付的维修费款项调整到在建工程,今年后期支付尾款 做一笔 借:在建工程 贷:银行存款 竣工后将所有在建工程科目转入固定资产 最后做一笔 借:固定资产 贷:在建工程 那这样后期还需不需要做以前年度盈余调整科目的账务处理,以前年度盈余调整科目年底不会不平吗?会不会影响报表呢?非常感谢
2019年底单位有一个维修电梯项目,19年底已支付部分款项,我当时计入维修费科目了,2020现在此项目马上竣工,我想问我是不是应该先把去年那笔维修费调整一下,先做一笔 借:在建工程 贷:以前年度盈余调整 把去年支付的维修费款项调整到在建工程,今年后期支付尾款 做一笔 借:在建工程 贷:银行存款 竣工后将所有在建工程科目转入固定资产 最后做一笔 借:固定资产 贷:在建工程 …对的。上面的思路是对的,需要调整的
231楼
2023-02-26 17:57:23
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蒋飞老师:回复美丽的老虎那这样后期还需不需要做以前年度盈余调整科目的账务处理,以前年度盈余调整科目年底不会不平吗?会不会影响报表呢? …最后做分录: 借:以前年度盈余调整 贷累计盈余 …做上面的分录就可以了。
2023-02-26 18:25:45
美丽的老虎:回复蒋飞老师 那就按这个调整吗?财务会计与预算会计分别怎么调整 能不能具体一点 这样调整完还需不需把以前年度盈余调整科目做最后处理呢?
2023-02-26 18:43:11
蒋飞老师:回复美丽的老虎财务会计做上面调整就可以了 (预算会计不要调整的)
2023-02-26 18:59:55
美丽的老虎:回复蒋飞老师 那以前年度盈余调整和累计盈余调整的调账操作,是年底才做还是平常就做呢?
2023-02-26 19:22:10
蒋飞老师:回复美丽的老虎做调账分录的时候做。
2023-02-26 19:32:14
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 单身的水蜜桃 发表的提问:
行政单位加班餐费列入哪个会计科目
你好 这个要放到工资福利支出的
232楼
2023-02-26 18:04:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
银行存款日记账和银行对账单金额不符,查账发现11年有2笔支票取现共计8万元因为没有票据一直没记账,现在要怎么处理?
那没票据发生了总有凭据把 没凭据写情况说明领导签字报批 入账
233楼
2023-02-26 18:22:53
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户_ph312182 发表的提问:
请问老师接手一家公司 银行存款日记账和银行对账单余额不平 已经好多年了 怎么调整
你好,要找到原来才能调整账
234楼
2023-02-26 18:29:39
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学堂用户_ph312182:回复玲老师 很多年了 银行也不能给打回单了吧
2023-02-26 18:55:26
玲老师:回复学堂用户_ph312182时间太长了,一般打印不了,你可以把这个情况向领导报告征求一下领导的意见
2023-02-26 19:18:03
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 饰梦成珍 发表的提问:
银行存款日记账,借方,2000;508049.1;500贷方,10000;333.26;78963.38;5000000;35;610272;20.5;636784.2。银行对账单,借方,10000;333.26;78963.38;500000;35;610272;20.5;636784.2;100000。贷方,2000;508049.1;150000。(银行存款日记账,银行对账单)余额1928312.69。加:银行已收、企业未收款;减:银行已付、企业未付款;加:企业已收、银行未收款;减:企业已付、银行未付款。老师教我怎样填写(银行存款余额调节表)谢谢!
你好 同学 银行对账单上没有明细吗?
235楼
2023-02-26 18:53:59
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答疑苏老师:回复饰梦成珍你好 同学把银行对账单里的贷方和企业银行存款日记账的借方相同的金额去掉,银行对账单的借方和企业日记账的贷方相同金额去掉,然后再按口诀调整就可以了。
2023-02-26 19:37:16
饰梦成珍:回复答疑苏老师 老师我就是不明白,加,减,那四句话
2023-02-26 19:57:50
答疑苏老师:回复饰梦成珍你好 银行收款是在贷方 付款是在借方 ,企业收款在借方,付款在贷方。
2023-02-26 20:25:20
饰梦成珍:回复答疑苏老师 老师能帮我调节这个表吗?谢谢!
2023-02-26 20:51:15
答疑苏老师:回复饰梦成珍你好 用同学账上的银行存款余额加上150000-100000
2023-02-26 21:08:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 狂野的音响 发表的提问:
出纳银行存款日记账一直没记预付的油款,每次都根据实际使用后收到的的燃油费发票记账,导致余额跟银行对账单一直差点数,就是预付的燃油款使用后剩余的金额。现在要补记平账嘛?若要补记是直接在当月写“补记预付油款”,登记油款的余额就可以吗?
你好,同学。 是的,你现在补的话,按余额补就可以了的
236楼
2023-02-27 08:06:01
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狂野的音响:回复陈诗晗老师 你好,老师,按理来说应该补记吗?之前按实际发生额记账是不是错误的
2023-02-27 08:18:36
陈诗晗老师:回复狂野的音响如果不是错误,你现在就是把之前的相关的经济业务全部要补上来的啊。
2023-02-27 08:39:19
狂野的音响:回复陈诗晗老师 老师,我没说明白,就是“不登记预付款,只根据实际发生的款项登记“,出纳的这种记账方式是错误的吧?另外,如果出纳银行存款日记账登记预付款,那实际发生的就不用再重复登记了,让会计做就行,对不对?
2023-02-27 08:55:37
陈诗晗老师:回复狂野的音响出纳这样登记没问题,但会计不能这样简化 处理。
2023-02-27 09:11:37
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 自信的钥匙 发表的提问:
1、某企业2019年12月31日银行存款日记账的余执额95000,银行对账单的余额为110000元,经过逐笔核对有如下未达账项: (10分 ) (1)企业收到销货款5, 000元已登账,银行尚未入账。
你好,具体是什么题目呢。
237楼
2023-02-27 08:33:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符该怎么办?
查找原因,编制银行存款余额调节表
238楼
2023-02-27 08:59:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 刘玲 发表的提问:
银行对账单和银行存款日记账会出现不相等的情况吗?
会出现不相等的情况。 比如企业记账银行未记或银行记账企业未记账。
239楼
2023-02-28 07:50:53
全部回复
刘玲:回复方老师 银行对账单是和实际情况最准确的吗,银行对账单是不是银行出具的账单?
2023-02-28 08:11:05
方老师:回复刘玲银行对账单比较准确 。‘银行对账单是银行出具的账单。
2023-02-28 08:41:01
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ @ 发表的提问:
银行存款日记账可以依据银行对账单做吗
不可以的,需要根据记账凭证登记。
240楼
2023-02-28 08:05:16
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